P.G.D.G. Gastro GmbHLiquidated

47441 Moers, DEU

Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 12483
Registered
6/30/2010
Industry
Wholesale of food n.e.c.Wholesale of beveragesWholesale of fish and fish products
Purpose
Der eines italienischen Groß- und Einzelhandels einschließlich Im- und Export sowie eines Restaurants mit allen Nebengeschäften sowie der Betrieb einer Diskothek.

History

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Management

NameRole
Leonardo Sangiorgio
since 12/27/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

P.G.D.G. Gastro GmbH

Moers (vormals: Schermbeck)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 45.878,00 49.526,00
I. Sachanlagen 45.878,00 49.526,00
B. Umlaufvermögen 33.989,10 20.946,42
I. Vorräte 3.823,50 2.832,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.134,50 17.757,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.031,10 356,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.678,20 5.596,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 8.462,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 82.545,30 84.531,55

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 17.468,90 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Verlustvortrag 20.962,54 33.063,01
V. Jahresüberschuss 25.931,44 12.100,47
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 8.462,54
B. Rückstellungen 4.250,00 4.100,00
C. Verbindlichkeiten 60.826,40 80.431,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 82.545,30 84.531,55

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.134,50 0,00 17.757,73 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von 25.000,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

  Bilanzjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 60.826,40 38.225,49 0,00
  Vorjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 80.431,55 36.802,27 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 22.600,91€ ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit
Giorgi, Paolo Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Schermbeck

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.11.2013.

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