ATMO-Original GmbHLiquidated

60486 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 85237
Registered
3/30/2009
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberSupport services to forestryTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Dienstleistungen und Handel im Bereich Umwelt, Holz-, Papier- und Forstindustrie, Einkauf und Verkauf von Rohstoffen, Import-Export sowie Technologietransfer.

History

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Management

NameRole
Andrea Khodakhani
since 9/4/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Haiyan Liu
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€15,000
60.00%
€10,000
40.00%

Financial Report

ATMO-Original GmbH i. L.

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
A. Umlaufvermögen 2.121,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.336,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 784,95
B. Rechnungsabgrenzungsposten 1.400,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 305.383,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 308.904,50

Passiva

31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Verlustvortrag 279.888,00
III. Jahresfehlbetrag 50.495,28
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 305.383,28
B. Rückstellungen 750,00
C. Verbindlichkeiten 308.154,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 308.904,50

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB) und macht von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Finanzanlagen

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Khodakhani Andrea Claudia Liquidatorin Einzelvertretung

Für das Gesellschafterdarlehen von Frau Haiyan Liu wurde qualifizierter Rangrücktritt vereinbart. Das Darlehen wurde mit 4 % p.a. verzinst.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2013

Frankfurt am Main, den 14. November 2014

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.11.2014.

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