SSH Schwachstromsysteme Service Handel GmbH

Nuthestraße 34A, 12307 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 37512
Registered
9/16/2004
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airWholesale of audio and video equipmentAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
Der Handel mit Schwachstromanlagen einschließlich Import, Export insbesondere von Telekommunikations-, Sicherheits-, EDVund Videoüberwachungssystemen sowie Installationsmaterial und die Ausführung von damit im Zusammenhang stehenden Serviceund Montageaufträgen, außerdem der Erwerb, die Entwicklung und Produktion von elektronischen Anlagen mit der dazugehörigen Software im Kommunikationsbereich.

History

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Management

NameRole
Roman Motzkus
since 10/6/2004
Managing Director
Mark Noetzel
since 10/6/2004
Managing Director

Financial Report

SSH Schwachstromsysteme Service Handel GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 35.528,51 35.156,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.409,00 4.662,00
II. Sachanlagen 3.642,00 4.438,00
III. Finanzanlagen 29.477,51 26.056,01
B. Umlaufvermögen 224.722,24 215.589,83
I. Vorräte 81.444,78 89.143,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.023,34 115.923,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.254,12 10.522,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.890,98 2.295,69
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 22.976,41 29.651,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 285.118,14 282.692,84

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 85.000,00 85.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 8.864,27 8.864,27
III. Verlustvortrag 123.515,58 133.373,59
IV. Jahresüberschuss 6.674,90 9.858,01
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 22.976,41 29.651,31
B. Rückstellungen 2.300,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten 282.818,14 280.392,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 285.118,14 282.692,84

Anhang zum 31. Dezember 2015

ssh Schwachstromsysteme Service Handel GmbH Nuthestr. 34a, 12307 Berlin

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Finanzanlagen

Es bestehen Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von EUR 30.255,12.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 133.023,34 30.255,12 115.923,15 31.601,64

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von EUR 30.255,12 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 85.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Zur Beseitigung der Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts sind folgende Maßnahmen vorgenommen worden: Für einen Betrag in Höhe von EUR 77.799,24 liegt ein Rangrücktritt vor.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 282.818,14 247.818,14 35.000,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 280.392,84 195.162,37 35.000,00

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt EUR 46.548,15 als Sicherungsübereignung von Anlagevermögen abgetreten worden.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von EUR 39.661,60 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Noetzel, Mark Geschäftsführer
Motzkus, Roman Geschäftsführer

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Berlin , den 29. Dezember 2016

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.1.2017.

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