PIVOTAL GmbHLiquidated

85774 Unterföhring, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 147107
Registered
3/20/2003
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Verkauf und Marketing von Computer Software und Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Julian Cummings
since 8/24/2010
Procura

Financial Report

PIVOTAL GmbH

Unterföhring

(vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.418,58 0,00
I. Sachanlagen 12.418,58 0,00
B. Umlaufvermögen 332.434,93 452.721,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 212.232,32 333.649,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 120.202,61 119.072,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.291,47 31.251,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.507.099,08 2.514.143,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.853.244,06 2.998.116,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 2.532.099,08 2.539.143,03
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.507.099,08 2.514.143,03
B. Rückstellungen 4.500,00 7.000,00
C. Verbindlichkeiten 2.848.744,06 2.991.116,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.848.744,06 2.991.116,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.853.244,06 2.998.116,14

Anhang


A.  Allgemeines

Vorliegender Jahresabschluss der Pivotal GmbH zum 31.12.2010 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu den handelsrechtlichen Bestimmungen wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Sofern hierfür ein Wahlrecht besteht, werden Angaben im Anhang und nicht in der Bilanz oder Gewinn- oder Verlustrechnung gemacht.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.


B.  Aussagen zur Form des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.


C. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbeneimmaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Zugänge zu den Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt worden. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Werteverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Wertansatz des Kassenbestands und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 S. 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgt eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 S. 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennbare Risiken berücksichtigt worden.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern ist in Anspruch genommen worden.


D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Das gezeichnete Kapital von 25.000 EUR wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 2.729.546,93 EUR enthalten. Von diesen Verbindlichkeiten sind aufgrund eines Rangrücktrittes 2.600.000,00 EUR nachrangig.

Mit einer Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.


E. Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:


F. Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Franciscus Leonardus Masseur, Geschäftsführer        01.01.-14.07.2010
Robert William Taylor, Geschäftsführer                        01.01.-14.07.2010
Klaus Michael Feierlein, Geschäftsführer                     seit 14.07.2010

G. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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