Nokta Engineering GmbH

Bunde-West 28, 26831 Bunde, DEU

Master Data

Registry
Register court Aurich HRB 205929
Registered
7/6/2021
Industry
Wholesale of audio and video equipmentWholesale of electronic and telecommunications equipment and partsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Handel mit elektronischen Produkten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mehmet Önlek
since 7/6/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Beykoz-Istanbul, Türkei
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Nokta Engineering GmbH

Bunde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Umlaufvermögen 1.236.946,62 1.509.758,12
I. Vorräte 453.911,10 1.136.387,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 582.393,28 239.841,52
davon gegen Gesellschafter 509,57  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 200.642,24 133.529,60
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 290.246,14  
Aktiva 1.527.192,76 1.509.758,12

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 59.950,12
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 34.950,12 -5.012,08
III. Jahresfehlbetrag 350.196,26 -39.962,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 290.246,14  
B. Rückstellungen 30.108,69 32.853,29
C. Verbindlichkeiten 1.497.084,07 1.416.954,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.497.084,07 1.416.954,71
Summe Passiva 1.527.192,76 1.509.758,12

Anhang


Der Jahresabschluss der Firma Nokta Engineering GmbH für das Ge­schäftsjahr 2023 wurde nach den Bestimmungen des HGB gegliedert.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren­zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet, sofern dies nicht im Einzelfall besonders vermerkt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgren­zungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbe­trieb zu dienen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bewertung

Die Bewertungsmethoden sind den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften entsprechend angewandt worden. Hierbei wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausge­gan­gen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögens- und Schuldposten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Sie tragen allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beur­teilung Rechnung.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Der Umfang der Anschaffungskosten entspricht § 255 Abs. 1 HGB. Bei Vermögensgegenständen, deren Nut­zung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Werte ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden sofort abgeschrieben und sind im Anlagen­spiegel unter dem Posten "Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" enthalten.

In Vorjahren gebildete Abschreibungen wurden bei allen Vermögensgegenständen dem Grunde und der Höhe nach entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen beibehalten.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Soweit niedrigere Wiederbeschaffungskosten vorlagen, wurden diese angesetzt.

Die Bestände an fertigen- und unfertigen Erzeugnissen werden mit Material- und Lohneinzelkosten sowie leistungsabhängigen Material- und Fertigungsgemeinkosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital sind nicht einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Der Wertansatz der Schuld- und Aufwandsrückstellungen berücksichtigt Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.
Sonstige Erläuterungen und Angaben

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die in den Positionen "Forderungen aus Lieferungen und Leistungen" und "Sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesenen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführer und Gesellschafter

Zum 31.12.2023 bestanden folgende Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Geschäftsführer und Gesellschafter:

Forderung aus Darlehen: EUR 509,57

Verbindlichkeiten

In der Bilanz sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten ist nicht durch Sicherheitsübereignung gesichert.

Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Verlust i. H. v. EUR 350.196,26 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Önlek Mehmet geführt.

sonstige Berichtsbestandteile

München, 27.05.2025

Geschäftsführer Herrn Önlek Mehmet


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2025 festgestellt.

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