Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 731744
Registered
11/12/2009
Industry
Provision of occupational therapy servicesProvision of other services for non-artistic eventsComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand von Amts wegen aufgrund von Schreibfehlern berichtigt: Konzeption, Durchführung und Vertrieb von Trainings- und Beratungsleistungen für Firmen und Privatpersonen weltweit. Vertrieb von Produkten (digital oder nicht digital), Betrieb von digitalen Plattformen und Vermittlungen von Dienstleistungen und Produkten weltweit.

History

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Management

NameRole
Procura
Axel Rittershaus
since 11/12/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ludwigstraße 60, 70176 Stuttgart
€25,000
100.00%

Financial Report

TARGETTER GmbH

Bietigheim-Bissingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 2.247,00 431,00
I. Sachanlagen 2.247,00 431,00
C. Umlaufvermögen 90.398,71 80.588,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.395,82 5.262,99
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 79.002,89 75.325,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.645,71 93.519,79

Passiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 52.131,87 58.470,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 33.470,64 0,00
III. Jahresüberschuss 6.161,23 33.470,64
B. Rückstellungen 4.648,55 17.348,82
C. Verbindlichkeiten 35.865,29 17.700,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.865,29 17.700,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.645,71 93.519,79

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der § 266 ff. HBG aufgestellt.
Per 01.10.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren- zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
ANLAGEVERMÖGEN
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlage-vermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibung Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.
UMLAUFVERMÖGEN
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
RÜCKSTELLUNGEN
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
VERBINDLICHKEITEN
Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
III. Angaben zu Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anhang ersichtlich. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung
Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 6.161,23 dem Gewinnvortrag zuzurechnen.
4. Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon Restlaufzeit
davon besichert
Art der Sicherheit
 
 
bis zu 1 Jahr

1-5 Jahre
über 5 Jahre
 
 
aus Lieferungen und Leistungen
121,88
121,88
 
 
 
 
Sonstige Ver-bindlichkeiten
36.359,96
36.359,96
 
 
 
 
Summe
36.481,84
36.481,84
 
 
 
 


5. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB liegen nicht vor.
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.
V. Sonstige Pflichtangaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch
Herrn Axel Rittershaus, Personaltrainer.
Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
VI. Angaben gem. § 42 III GmbHG
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 0,00 (Vorjahr T€ 0).
Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 11.229,92 (Vorjahr: T€ 15).
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.07.2012 festgestellt.

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