Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 24795
Registered
11/29/2011
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen. Diese beziehen sich auf die Leistungsphasen 1-8 nach HOAI und auf die Erstellung von Brandschutznachweisen bzw. - konzepten nach AHO.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Oliver Jakstadt
since 11/29/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Oliver Jakstadt
Bachstelzenstr. 33
50.00%
Marco Sommerfeld
Kastanienallee 84
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

JSIB GmbH

Falkensee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr 2013
EUR
Vorjahr 2012
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen   6.229,00 4.204,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte 20.085,47   195.455,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 161.855,84   57.971,01
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ -21.889,00/VJ -440,47)      
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.995,27 192.936,58 32.844,57
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00 36.925,67
Summe AKTIVA   199.165,58 327.400,58

PASSIVA

     
  EUR Geschäftsjahr 2013
EUR
Vorjahr 2012
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
./. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00   -12.500,00
= eingefordertes Kapital 12.500,00   12.500,00
II. Verlustvortrag -49.425,67   -1.533,34
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 57.299,37 20.373,70 -47.892,33
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   0,00 36.925,67
    20.373,70 0,00
B. Rückstellungen   19.653,18 23.470,51
C. Verbindlichkeiten   159.138,70 303.930,07
Summe PASSIVA   199.165,58 327.400,58

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten größer EUR 150,00 bis 1.000,00) wurden im Erwerbsjahr ein Sammelposten gebildet. Dieser wird über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Einzelwertberichtigung und eine Pauschalwertberichtigung von 1% angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind bis auf EUR 13.403,24 innerhalb eines Jahres fällig. EUR 18.133,10 der sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Gesellschafter.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf:

a) Steuern EUR 4.401,41 (i. Vj. EUR 11.919,81)
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 28.762,81 (i. Vj. EUR 19.238,11)

Die Verbindlichkeiten haben bis auf EUR 2.000 der sonstigen Verbindlichkeiten Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft ist

Oliver Jakstadt, Falkensee

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2013

 

Falkensee, den 30.04.2015

Oliver Jakstadt, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses 2013

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 30.04.2015 wurde der Jahresabschluss 2013 festgestellt und dem Geschäftsführer Entlastung erteilt.

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