UR-SOLAR KG

Oberrod

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Register court Montabaur HRA 20608
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7/31/2008

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Financial Report

UR-Solar KG

Oberrod

Jahresabschluss zum 31. August 2009

Bilanz zum 31. August 2009

AKTIVA

2009
EUR
2008
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 481.501,00 0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.706,93 44,21
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 9.892,34 18.599,27 61.735,50
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.448,00 0,00
SUMME Aktiva 504.548,27 61.779,71

PASSIVA

2009
EUR
2008
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Kommanditkapital 10,00 10,00
II. Verlustausgleichskonto -13.312,05 -947,38
III. Variable Kapitalkonten 142.246,83 128.944,78 62.717,09
B. RÜCKSTELLUNGEN 1.500,00 0,00
C. VERBINDLICHKEITEN 374.103,49 0,00
SUMME Passiva 504.548,27 61.779,71

Anhang zur Bilanz

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. August 2009 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen dieses Gesetzes wurden beachtet.

Die größenabhängigen Erleichterungen für Angaben im Anhang gemäß § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden entsprechend in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft macht von den Vorschriften des § 286 HGB (Schutzklausel) Gebrauch.

Im Übrigen sind die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter, das sind Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich 150,00 EUR, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Anlagenzugänge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut mehr als 150,00 EUR, aber nicht mehr als 1.000,00 EUR betragen, wird ein Sammelposten gebildet. Der jeweilige Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den vier folgenden Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufgelöst.

B. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die im Geschäftsjahr 2009 geleisteten Zahlungen für Folgejahre.

PASSIVA

A. Eigenkapital

Das Kapital ist zum Nennwert bilanziert.

B. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Von den ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung 100% eingegangen. Soweit zweifelhafte Forderungen bestehen, werden diese auf einem gesonderten Konto ausgewiesen und entsprechend bewertet.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht (Vorjahr: 0,00 EUR). Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen nicht (Vorjahr: 0,00 EUR).

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben allesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die unter der Bilanzposition Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesenen Salden stimmen mit den jeweiligen Auszügen der Kreditinstitute zum 31.08.2009 überein.

Die unter der Bilanzposition Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Salden stimmen mit den jeweiligen Auszügen der Kreditinstitute zum 31.08.2009 überein.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht (Vorjahr: 0,00 EUR). Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen nicht (Vorjahr: 0,00 EUR).

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben allesamt eine Restlaufzeit von einem Jahr, davon bestehen:

Verbindlichkeiten aus Steuern 2.470,15 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben 181.246,49 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) eine Laufzeit von einem Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von 135.713,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung der Gesellschaft in 2009

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Frau Ursula Wehler, 56479 Oberrod.

Sonstige nicht bilanzierte Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind von untergeordneter Bedeutung.

5. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird dem Verlustausgleichskonto zugeschrieben.

 

Klaus Wehler, Geschäftsführer

Hinweis gem. § 328 HGB:

Der Jahresabschluss ist mit Datum vom 31.05.2010 von der Gesellschafterversammlung festgestellt worden.

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