Wohnbau Fessel GmbH
Hochholzring 4, 74599 Wallhausen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Kathrin Fessel since 8/18/2020 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Shareholders
Company ownership and partner structure
4 shareholders
GmbH structure
3 of 4 shown
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Wohnbau Fessel GmbHWallhausenJahresabschluss/Jahresfinanzbericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021Bilanz
AnhangAllgemeine Angaben Die Wohnbau Fessel GmbH hat ihren Sitz in Wallhausen, Württ und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. 740504). Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Die Gesellschaft ist von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB. Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen. Anlagevermögen Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden linear vorgenommen. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in dem diesem Bericht beigefügten Anlagespiegel dargestellt. Die Finanzanlagen wurden, soweit solche vorhanden sind, zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet. Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Abschlussstichtag eingetretenen Kursänderungen. Umlaufvermögen Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden: Die unfertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Aktive Rechnungsabgrenzungen Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich, soweit vorhanden, um periodenanteilige Vorausleistungen für z.B. Versicherungen, Steuern, Mieten und Dienstleistungen, die periodengerecht abgegrenzt werden. Eigenkapital Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro ist in voller Höhe einbezahlt. Die Gesellschaft weist ein Eigenkapital in Höhe von 3.874,66 Euro aus. Rückstellungen Die Rückstellungen für Abschlusskosten beinhalten die Kosten für die Abschluss- und Prüfungskosten für das laufende Geschäftsjahr. Übrigen Rückstellungen waren nicht zu bilden. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Gewinn und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Sonstige Angaben Arbeitnehmer Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 1 Mitarbeiter beschäftigt. Ergebnisverwendung Das Geschäftsjahr zum 31.12.2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von € 14.898,87 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Bilanzverlust von € 6.226,47 auf neue Rechnung vorzutragen. Organe Geschäftsführerin ist Kathrin Fessel. Wallhausen, den 10.08.2022 ........................................... Kathrin Fessel Geschäftsführerin Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.8.2022. |
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