Intensivpflege Ruhr UG (haftungsbeschränkt)
Same addressOutpatient nursing activities
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Willi Werner Kurz since 11/14/2018 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Beneficial owner data is only accessible to registered users.
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
STERN
|
|
31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 42.892,00 | 53.910,00 |
| I. Sachanlagen | 42.892,00 | 53.910,00 |
| B. Umlaufvermögen | 501.257,41 | 362.110,13 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 454.692,92 | 294.086,47 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 1.000,00 | 1.000,00 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 46.564,49 | 68.023,66 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 326,34 | 2.504,89 |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 142.441,19 | 288.892,08 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 686.916,94 | 707.417,10 |
|
Passiva |
||
| 31.12.2015
EUR |
31.12.2014
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 0,00 | 0,00 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Verlustvortrag | 313.892,08 | -73.231,96 |
| III. Jahresüberschuss | 146.450,89 | -387.124,04 |
| IV. nicht gedeckter Fehlbetrag | 142.441,19 | 288.892,08 |
| B. Rückstellungen | 509.657,71 | 511.246,33 |
| C. Verbindlichkeiten | 177.259,23 | 196.170,77 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 149.407,11 | 151.325,48 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 686.916,94 | 707.417,10 |
1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der STERN Dienstleistung GmbH, Duisburg, für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2015 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten unter Beachtung planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen angesetzt. Geringwertige Anlagegüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Forderungen wurden zu Nominalbeträgen angesetzt.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.
Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die bilanzierten Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
2. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.
Umlaufvermögen
Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben ausschließlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen und wurde ausschließlich für Darlehenszinsen und -gebühren gebildet.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital betrug zum Bilanzstichtag TEUR 25,0.
Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr betrug TEUR 313,8.
Weiterhin wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 137,2 im Eigenkapital der Gesellschaft ausgewiesen.
Steuerrückstellungen
Es wurde keine Steuerrückstellung gebildet.
Sonstige Rückstellungen
Unter den sonstigen Rückstellungen ist die Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses 2015 und die Rückstellung für Verbindlichkeiten aus einer Rentenversicherungsprüfung aus 2014 ausgewiesen.
Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten (TEUR 177,2) haben Verbindlichkeiten in Höhe TEUR 149,4 eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Haftungsverhältnisse sind nicht zu vermerken.
Ein Bestellobligo ist nicht vorhanden.
Sonstige Pflichtangaben
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Auf die insolvenzrechtlichen Folgen habe ich den Gesellschafter, Herrn Yildiz, hingewiesen.
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Umsatzerlöse betrugen TEUR 906,6.
Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 7,5) sind Erträge aus Versteuerung geldwerter Vorteile aus der Fahrzeugüberlassung an eigene Mitarbeiter und Entschädigungen.
Die Abschreibungen beinhalten ausschließlich planmäßige Abschreibungen.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 98,3 betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für Fahrzeugkosten (TEUR 15,7), Instandhaltungen und Reinigung der betrieblichen Räume (TEUR 15,6); Werbeaufwand (TEUR 11,3); Rechts- und Beratungskosten (TEUR 17,0); Säumnis- und Verspätungszuschläge (TEUR 12,2), Miete (TEUR 6,7) sowie Aufwendungen für Versicherungen (TEUR 3,3).
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss von € 146.450,89 wird mit dem Verlustvortrag von € 313.892,08 verrechnet und auf das Geschäftsjahr 2016 vorgetragen.
Sonstige Pflichtangaben
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
| Geschäftsführer: | Fatih Yildiz |
Duisburg, 27. Dezember 2016
Fatih Yildiz
|
An-
schaffungs-, Herstellungs- kosten 1.1.2015 EUR |
Zugänge
Abgänge - EUR |
Abschrei-
bungen Zuschrei- bungen - vom 1.1.2015 bis 31.12.2015 EUR |
Buchwert
31.12.2015 EUR |
Buchwert
31.12.2014 EUR |
|
| I. Sachanlagen | 93.891,10 | 3.754,63 | 14.772,63 | 42.892,00 | 53.910,00 |
| 93.891,10 | 3.754,63 | 14.772,63 | 42.892,00 | 53.910,00 |
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.
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