Master Data

Registry
Register court Frankfurt/Oder HRB 18184
Previous
twoGe UG (haftungsbeschränkt)
Registered
9/18/2020
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
Verkauf von PC Software und Hardware, Installation und Einrichten von PC-Geräten und Netzwerken, Schulung und Promotionservice für PC-Technik, Druckund Kopierarbeiten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jonny Schoknecht
since 9/18/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Berlin
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

twoGe GmbH

Bernau bei Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 25.147,00 25.361,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.653,00 2.007,00
II. Sachanlagen 23.494,00 23.354,00
B. Umlaufvermögen 320.077,14 188.130,42
I. Vorräte 258.347,47 69.295,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.111,08 36.737,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.761,00 4.761,00
davon gegen Gesellschafter 496,25 513,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.618,59 82.097,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.718,10 5.744,43
Aktiva 351.942,24 219.235,85

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 100.102,03 50.954,84
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 1.000,00
II. Gewinnrücklagen 0,00 18.059,02
III. Bilanzgewinn 75.102,03 31.895,82
B. Rückstellungen 81.321,47 72.539,84
C. Verbindlichkeiten 170.518,74 95.741,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 139.797,36 57.560,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.721,38 38.180,41
davon gegenüber Gesellschaftern 53,80 48,80
Passiva 351.942,24 219.235,85

Anhang

twoGe GmbH, Bernau bei Berlin
Anhang für 2021

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Die Erleichterungs vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Erstellung des Anhangs teilweise, nicht jedoch bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in Anspruch genommen. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörig keit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.
Registerinformationen
Die Gesellschaft ist unter der Firma twoGe GmbH mit Sitz in Bernau bei Berlin im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Oder unter der Nummer HRB HRB 18184 eingetragen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.
Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraus sichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, über ge gangen. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden [im Übrigen] zeitanteilig vorgenommen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Für bestimmte Vorräte werden die Werte mit Hilfe zulässiger Bewertungs verein fachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips ermittelt.
In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufs preisen Abschläge für noch anfallende Kosten (und angemessenen Gewinn) vorgenommen.
Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rech nung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche oder niedrigverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.
Die Liquiden Mitteln sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt insoweit linear entsprechend dem Zeitablauf.
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst. [In Anwendung des in Art. 67 Abs. 3 EGHGB eingeräumten Wahlrechts wurden Rückstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB in der bis zum 28. Mai 2008 geltenden Fassung beibehalten (Aufwandsrückstellungen).]
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche und Sondervergütungen, Gewährleistungsansprüche, aus stehende Lieferanten rechnungen und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen gebildet.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten umfassen solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 53,80.
Haftungsverhältnisse
Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß §§ 251 und 268 Abs. 7 HGB.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Im Geschäftsjahr und bis zur Aufstellung waren die nachfolgend aufgeführten Personen zur Geschäftsführung der Gesellschaft bestellt:
Jonny Schoknecht, Kaufmann, Berlin Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreit.
Mitarbeiter
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 14.
Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen haben.

 

Bernau bei Berlin, 28.07.2023

gez. Jonny Schoknecht

sonstige Berichtsbestandteile


gez. durch den Geschäftsführer Jonny Schoknecht


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.07.2023 festgestellt.

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