coolgrey User Interface Design GmbH

Kurzröderstraße 32, 60435 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 53491
Registered
11/13/2001
Industry
Development and programming of application softwareConsulting architectural activities in interior designComputer consultancy activities
Purpose
Die Entwicklung und Gestaltung von Softwareoberflächen.

History

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Management

NameRole
Bernhard Prümper
since 9/2/2004
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Bernhard Prümper
Frankfurt am Main
€25,000
100.00%

Financial Report

coolgrey User Interface Design GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.188,00 3.455,00
I. Sachanlagen 3.188,00 3.455,00
B. Umlaufvermögen 80.272,16 96.998,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.313,51 25.537,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.958,65 71.460,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 83.460,16 100.453,12

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 17.322,42 64.245,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 51.745,72 43.000,39
III. Jahresfehlbetrag 46.923,30 -8.745,33
B. Rückstellungen 3.531,11 3.431,11
C. Verbindlichkeiten 62.606,63 32.776,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 62.606,63 32.776,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 83.460,16 100.453,12

Anhang


Coolgrey User Interface Design GmbH
Frankfurt

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


I. Allgemeine Angaben

1. Ausweis‑ und Gliederungshinweise

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB und § 42 GmbHG. Die Gewinn‑ und Verlustrechnung ist nach § 275 Abs. 2 HGB in der Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.
Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn‑ und Verlustrechnung oder im Anhang an­zubringen sind, überwiegend in den Anhang übernommen.

2. Bilanzierungs- ‑ und Bewertungsvorschriften

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 252 bis 256 HGB un­ter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften in den §§ 269 bis 274a und §§ 279 bis 283 HGB vorgenommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmetho­den wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten. Die erforderlichen Angaben im Anhang sind vollständig und richtig.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nenn­werten aktiviert.
Bei der Bildung und Dotierung der Rückstellungen wurde § 249 HGB beachtet.
Die sonstigen Rückstellungen sind ausreichend bemessen und decken alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

II. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Gesellschaft wird im Anlagenspiegel (Blatt 8) des Jahresabschlusses dargestellt.

2. Vorräte

Die Gesellschaft weist zum 31.12.2010 keine Vorräte aus.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen bzw. sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr waren - wie im Vorjahr - nicht zu verzeichnen.
Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 43.323.
  

4. Kassenbestand, Bankguthaben


Die Gesellschaft weist zum 31.12.2010 Bank- und Kassenguthaben in Höhe von € 32.959 aus.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum 31. Dezember 2010 waren keine Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

6. Rückstellungen

Rückstellungen für Abschluss, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2010 wurden in Höhe von € 1.900 gebildet. Daneben werden Körperschaftsteuerrückstellungen in Höhe von € 1.631 ausgewiesen.

7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr waren - wie im Vorjahr - nicht zu verzeichnen.
Die Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 9.732. Daneben werden Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt in Höhe von € 19.584 sowie Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von € 26.035 ausgewiesen. Weiterhin werden € 2.559 an Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

8. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Zum 31.12.2010 waren keine Passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

9. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2010 waren keine zusätzlichen Haftungsverhältnisse bzw. finanzielle Verpflichtungen gegeben, die nicht in dem Jahresabschluss dargestellt wurden.
III. Sonstige Angaben

Arbeitnehmerzahl

Im Jahresdurchschnitt waren 2 Mitarbeiter beschäftigt.

Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB

1. Bernhard Prümper,     Frankfurt 100 %  € 25.000


Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern waren im Berichtszeitraum bestellt:

Bernhard Prümper,      Frankfurt

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch.


Frankfurt, den 28.10.2011
gez. Prümper

Geschäftsführung

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.11.2011 festgestellt.

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