Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 14140
Registered
11/28/2005
Industry
Other landscape and garden service activitiesLaying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
sind auflagenfreie Dienstleistungen rund um Dach - Haus - Garten sowie Dachdeckermeisterarbeiten

History

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Management

NameRole
Karl Dreesen
since 4/6/2009
Liquidator

Financial Report

D.H.G. GmbH

Euskirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 12.248,00 15.277,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.633,00 6.283,00
II. Sachanlagen 6.615,00 8.994,00
B. Umlaufvermögen 9.765,94 8.344,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.553,48 8.329,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 212,46 15,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 385,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 12.736,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.398,94 36.358,35

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 6.333,45 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 37.736,54 0,00
III. Jahresüberschuss 19.069,99 -37.736,54
B. Rückstellungen 2.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 14.065,49 34.858,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.398,94 36.358,35

Anhang

Allgemeine Angaben

 

 
Der Jahresabschluß der D.H.G. GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

 
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 
 

 
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

 

 
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

 

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

 
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

 
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

 
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

 

 

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

 

 

 

 

 

 
 
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 

 

 
Entwicklung des Anlagevermögens

 
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 
 

 

 
Geschäftsjahresabschreibung

 

 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

 

 

 
Planmäßige Verteilung des Geschäfts- und Firmenwertes

 

 
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt.

 
Die planmäßige Verteilung auf 15 Jahre entspricht der steuerlich anzunehmenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

 

 

 

 
 

 

 
Sonderposten mit Rücklageanteil

 

 
Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

 
Sonderposten mit Rücklageanteil gem. § 7g EStG: 0,00 Euro

 

 

 

 
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

 

 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil betragen Euro 0,00.

 
 

 
Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

 

 
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.

 
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung


 

 
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

 

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

 
 

 

 

 
Sonstige Pflichtangaben

 

 
 

 
Namen der Geschäftsführer

 

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 
Erster Geschäftsführer: Karl Dreesen

 
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

 

 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

 
Sachverhalte Betrag

 
Ausleihungen 0,00 Euro

 
Forderungen 0,00 Euro

 
Verbindlichkeiten 3.048,89 Euro

 
 

 

 
Personalaufwand

 

 
Der Personalaufwand des Geschäftsjahrs beträgt Euro 38.842,60 und gliedert sich wie folgt:

 
a) Löhne und Gehälter 35.050,74 Euro
b) soziale Abgaben und Aufwendungen
für die Altersversorgung und Unterstützung 3.791,86 Euro
davon für Altersversorgung 0,00 Euro

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