GLS LEITERPLATTEN-SERVICE GmbHLiquidated

09221 Neukirchen/Erzgeb., DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 3709
Registered
12/10/1991
Industry
Manufacture of loaded electronic boardsManufacture of plastic packing goodsManufacture of testing machines
Purpose
ist die Herstellung von Leiterplatten, vorzugsweise im Prototypeneildienst mit höchsten Anforderungen an Präzision, Schnelligkeit und Preiswürdigkeit, verbunden mit flexibler Anpassung an unterschiedlichste Kundenforderungen.

History

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Management

NameRole
Joachim Riedel
since 2/26/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

GLS LEITERPLATTEN-SERVICE GmbH

Neukirchen/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ



AKTIVA

31.12.2012
Euro

31.12.2011
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

28.654,50

32.277,50

II. Sachanlagen

153.592,02

195.963,52

III. Finanzanlagen

50,00

50,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

68.570,00

64.070,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

391.045,88

442.440,08

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

5.864,33

16.299,01

C. Rechnungsabgrenzungsposten

515,66

414,56

Summe Aktiva

648.292,39

751.514,67



PASSIVA

31.12.2012
Euro

31.12.2011
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Gewinnvortrag

387.734,88

386.014,79

III. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss

-72.123,60

1.720,09

B. Rückstellungen

11.118,83

12.180,83

C. Verbindlichkeiten

295.997,69

326.034,37

Summe Passiva

648.292,39

751.514,67

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

In Aufbau und Gliederung folgen Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung den gesetzli­chen Regelvorschriften. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkosten­verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wurde bei der Darstellung des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht.

II Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie die Anlagegüter des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen der Sachanlagen erfolgen linear auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten (netto) bis EUR 410,00 werden nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abge­schrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und flüssigen Mittel sind zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Risiken wurden bei der Bewertung der Forderungen durch die Bildung von Wertberichtigungen be­rücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbind­lichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmänni­scher Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von TEUR 72 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 319 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen in Höhe von TEUR 352 gegenüber dem Gesellschafter.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.564,59 (DM 50.000) und ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Wesentliche sonstige Rückstellungen bestehen für Gewährleistungen (TEUR 7) und die Jahresabschlusserstellung (TEUR 3).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte und ähnliche Rechte gesichert. Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR 173 eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse, die nicht bereits als Verbindlich­keiten in der Bilanz zum 31. Dezember 2012 ausgewiesen sind.

IV. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Darlehen gegen Geschäftsführer TEUR 352, die mit 5,5 % p.a. verzinst wurden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen hinsichtlich der Anmietung der Geschäfts­grundstücke in Höhe von monatlich TEUR 1,0 und aus Leasingverträgen in Höhe von durchschnittlich monatlich TEUR 0,4 zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Joachim Riedel, Neukirchen bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Neukirchen/Erzgeb., den 15. November 2013

gez. Riedel (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.11.2013

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