concept4communication GmbHLiquidated

08527 Plauen, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 22315
Registered
9/12/2005
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingMedia representation
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensmarketing. Hierbei handelt es sich insbesondere um konzeptionelle und beratende Leistungen bei der Vertriebsunterstützung, der Produkt- und Unternehmenswerbung, der Veranstaltungsdurchführung sowie der Öffentlichkeitsarbeit in jeglicher Form. Darüber hinaus bietet die Unternehmung Konzeption, Herstellung und Vermietung von Messeständen sowie Vermietung von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen an.

History

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Management

NameRole
Jörg Junker
since 5/16/2012
Managing Director
Peter Dörfler
since 5/16/2012
Managing Director

Financial Report

concept4communication GmbH

Grünbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

Sachanlagen

725,00

1.089,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

11.140,43

15.980,33

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

52.166,10

63.306,53

43.272,19

C. Rechnungsabgrenzungsposten

24,00

0,00

Summe Aktiva

64.055,53

60.341,52



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

24.037,79

12.736,33

III. Jahresüberschuss

4.618,38

11.301,46

B. Rückstellungen

4.747,76

5.886,76

C. Verbindlichkeiten

5.651,60

4.891,76

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.651,60 (€ 4.891,76)

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

525,21

Summe Passiva

64.055,53

60.341,52

ANHANG für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen
Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die ergänzenden Vorschriften des zweiten Abschnitts des HGB für Kapitalgesellschaften wurden beachtet. Die Bilanz wurde nach § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang statt in der Bilanz bzw. Gewinn-
und Verlustrechnung zu erfüllen, wurde Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Erträge nicht mit Aufwendungen errechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dafür bestimmt sind, dem Betrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im zulässigen Rahmen des § 249 HGB gebildet und nur aufgelöst, soweit der Grund hierfür entfallen war.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres sind mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres identisch.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, dem auch tatsächlich und rechtlich nichts entgegensteht.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es galt der Grundsatz der vorsichtigen Bewertung. Insbesondere wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, auch dann, wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Tag der Aufstellung bekannt geworden sind. Es wurden ausschließlich realisierte Gewinne ausgewiesen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Anlagegegenstände wurden entsprechend der steuerlichen Neuregelung ab dem 01.01.2008 über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist zu Anschaffungskosten, bezogen auf den jeweiligen Gesamtbetrag, bewertet.

Das Eigenkapital wurde zu Nennbeträgen bewertet.

Die gebildeten Rückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich im Vergleich zum Vorjahr beibehalten. Für Änderungen aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG findet Artikel 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB Anwendung.

III. Angaben zur Bilanz

1. Aktiva

Alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, wie auch im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

2. Passiva

Sämtliche Verbindlichkeiten sind, wie auch im Vorjahr, innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung und Vertretung oblag im Berichtsjahr

Frau Ivonn Lerchner, Grünbach.

Grünbach, 07. Dezember 2011

 

Ivonn Lerchner, Geschäftsführerin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16.12.2011

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