Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 15699 HB
Registered
7/18/2005
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Der Handel mit Kraftfahrzeugen nebst Zubehör zu diesen und Ersatzteilen für diese.

History

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Management

NameRole
Gerassimos Patsogas
since 12/13/2012
Liquidator

Financial Report

HK-Flugzeugcharter GmbH

Herzogenrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 139.559,00 149.285,00
I. Sachanlagen 139.559,00 149.285,00
B. Umlaufvermögen 15.349,93 24.909,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.253,79 1.030,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.096,14 23.879,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.500,88 4.590,86
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 5.542,09 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.951,90 178.785,60

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 21.464,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.535,81 0,00
III. Jahresfehlbetrag 27.006,28 3.535,81
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 5.542,09 0,00
B. Rückstellungen 7.758,26 1.940,16
C. Verbindlichkeiten 156.193,64 155.381,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 156.193,64 155.381,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.951,90 178.785,60

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HK - Flugzeugcharter GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die nachfolgenden Angaben beziehen sich nur auf die entsprechenden Bilanzposten, wenn diese im laufenden Jahr oder im Vorjahr auszuweisen sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Ralf Koenzen
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


 

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
=  neuer Kreditbestand
0,00




Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
155.775,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

 

Überschuldung

Die Berichtsgesellschaft ist zum Bilanzstichtag überschuldet.
Zur Vermeidung der Insolvenzantragspflichten haben die Darlehensgeber qualifizierte Rang- rücktrittserklärungen über insgesamt Euro 155.775,00 abgegeben.

 

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2011 festgestellt.

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