Master Data

Registry
Register court Braunschweig HRB 3462
Previous
S e l i g & B ö t t c h e r GmbH
Registered
8/19/1992
Industry
Manufacture of metal forming machineryManufacture of other tools n.e.c.Manufacture of power-driven hand tools
Purpose
Die Herstellung und der Betrieb von Werkzeugen und Sondermaschinen sowie andere im Zusammenhang damit anfallende Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gongshan Lu
since 8/6/2018
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
TK Mold (Hong Kong) Ltd.HKG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

TK Mold (Hong Kong) Ltd.
HKG
€25,600
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

TK Mold Germany GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 648.171,61 781.846,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21,00 3.321,00
II. Sachanlagen 648.150,61 778.525,61
B. Umlaufvermögen 1.566.625,53 1.210.304,54
I. Vorräte 39.896,44 40.796,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 867.907,06 597.390,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.635,00 16.635,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 658.822,03 572.116,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.990,97 2.031,28
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.646.397,69 4.591.812,23
Aktiva 6.864.185,80 6.585.994,66

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Bilanzverlust 4.671.997,69 4.617.412,23
davon Verlustvortrag 4.617.412,23 4.282.151,16
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.646.397,69 4.591.812,23
B. Rückstellungen 122.212,63 42.203,68
C. Verbindlichkeiten 6.741.973,17 6.543.790,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.741.973,17 6.543.790,98
Summe Passiva 6.864.185,80 6.585.994,66

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der TK Mold Germany GmbH mit Sitz in 38112 Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig, HRB 3462) wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie der Regelung des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Er besteht aus der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang. Auf die Erstellung eines Lageberichts wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

1. Entgeltich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs. 3 HGB bewertet. Die Abschreibungen werden linear und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

2. Die Gesellschaft verzichtet auf die Inanspruchnahme des Wahlrechts gem. § 248 Abs. 2 Satz 1 HGB. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Firmenwert) werden insoweit nicht aktiviert.

3. Für die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde von der Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss Gebrauch gemacht.

Umlaufvermögen

4. Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag.

5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Risiken wird durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Daneben besteht für das allgemeine Ausfallrisiko sowie die Zins- und Betreibungskosten eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1,00%.

6. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

7. Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Rückstellungen

8. Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Verbindlichkeiten

9. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

10. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 2.809.462,88 EUR (Vorjahr: 2.200.505,40 EUR).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem bis maximal fünf Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 3.932.510,29 EUR (Vorjahr: 4.142.660,78 EUR).
Latente Steuern

11. Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gem. § 274a Nr. 4 HGB, auf die Abgrenzung latenter Steuern zu verzichten, Gebrauch gemacht.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

12. Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

In dem auftragsgemäß erstellen Jahresabschluss nebst Anlagen sind sämtliche vorhandenen Vermögenswerte/Einnahmen und Ausgaben sowie eingegangenen Verpflichtungen und Wagnisse des Unternehmens enthalten.

Es sind sämtliche Geschäftsvorfälle - insbesondere Wareneingänge und Geldeingänge - in der zugrundeliegenden Buchführung ordnungsgemäß und vollständig erfasst und gebucht. Weitere für den Jahresabschluss bedeutsame Vorgänge (auch nach Ende des Wirtschaftsjahres) sind vollständig mitgeteilt worden und haben Berücksichtigung gefunden.

Die Wertansätze des Vermögens, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten - insbesondere des Vorratsvermögens - sind nach den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen worden.

Es bestehen Gewährleistungsverpflichtungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

Die Gesellschaft weist am Bilanzstichtag einen "nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von 4.646.397,69 EUR aus. Eine materielle Überschuldung liegt nicht vor, da die Gesellschafterin eine Patronatserklärung abgegeben hat, in der sie sich verpflichtet die Gesellschaft so finanziell auszustatten, dass sie sämtliche gegenwärtige und künftige Verbindlichkeiten fristgemäß erfüllen kann.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB

Es bestehen keine Verbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB aus

- Bürgschaften und Übertragungen von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen
- Bestellungen von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Neben den Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnissen bestehen am Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB zu folgenden Vorgängen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

 
Gesamtbetrag
 
EUR
Mietverträge
60.000,00
Leasingverträge
12.000,00


Davon gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 0 EUR.

Sonstige Pflichtangaben

§ 285 Nr. 7 HGB
Im Jahresdurchschnitt beschäftigt die Gesellschaft 98Arbeitnehmer (Vorjahr: 9).

§ 42 Abs. 3 GmbHG
Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern haben am Bilanzstichtag 0,00 EUR betragen. Die Ausleihungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern haben am Bilanzstichtag 2.196.769,32 EUR betragen.

Mutterunternehmen für den kleinsten Kreis von Unternehmen

Mutterunternehmen i.S.d. § 209 Abs. 1 Satz 1 HGB der Gesellschaft, welches den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt ist die TK Group (Holdings) Limited mit Sitz in Hong Kong.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Lu Gongshan
Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2024 festgestellt.

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