Reha-Service Betriebsgesellschaft mbHLiquidated

09120 Chemnitz, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 13297
Registered
8/12/1996
Industry
Provision of physiotherapy servicesProvision of occupational therapy servicesActivities of preventive care and rehabilitation centres
Purpose
Betrieb einer Pension, eines Cafès, einer Saunaeinrichtung sowie nichtärztliche Dienstleistungen für Gesellschaften, die auf dem Gebiet der erweiterten ambulanten Physiotherapie (EAP/AP) tätig sind sowie für Privat- Krankenanstalten mit Indikationen in diesem Bereich einschließlich sämtlicher mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängender und ihm dienlicher nichtärztlicher Aktivitäten. Jedwege Tätigkeiten, die als ärztliche Praxis im Sinne des Sächsischen Heilberufekammergesetzes anzusehen sind, sind der Gesellschaft untersagt.

History

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Management

NameRole
Manfred Kupfer
since 9/22/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

40000
80.00%

Financial Report

Reha-Service Betriebsgesellschaft mbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 34.892,00 39.605,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 56,00
II. Sachanlagen 34.892,00 39.549,00
B. Umlaufvermögen 167.563,69 109.465,54
I. Vorräte 15.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 152.357,63 108.854,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 206,06 610,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 500,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 59.711,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 202.955,69 208.781,72

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 3.722,77 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 89.973,74 112.842,82
III. Jahresüberschuss 68.131,92 27.567,05
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 59.711,18
B. Rückstellungen 14.506,80 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 184.726,12 206.981,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.492,36 57.791,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 202.955,69 208.781,72

Anhang


A. Darstellung der einzelnen Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2008

Der Jahresabschluss 2008 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31. Dezember 2007 wurden unverändert übernommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind Änderungen der angewandten Ausweisgrundsätze und der Bewertungs- sowie Abschreibungsmethoden nicht vorgenommen worden.

Im Anschluss an die für die Jahre 2001 bis 2003 durchgeführte Betriebsprüfung wurden die geänderten Bilanzpositionen eingearbeitet.

Anlagevermögen

Hinsichtlich der Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008 wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen. Die Anfangsbestände im Anlagespiegel sind zu ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angegeben.

- Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände betreffen die EDV-Software. Die Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger nutzungsbedingter linearer Abschreibungen bilanziert.

- Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Umlaufvermögen

- Kassenbestand

Der Kassenbestand stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum 31.12.2008 überein.

Eigenkapital

Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals sind aus der Bilanz ersichtlich. 

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe desjenigen Betrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein wird.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

B.  Angaben zur Geschäftsführung

Geschäftsführer

Herr Dr. Manfred Kupfer, Chemnitz

Chemnitz, 06. Oktober 2009

Reha-Service GmbH

Der Jahresabschluss 2008 wurde mit Beschluss vom 6. Oktober 2009 von den Gesellschaftern festgestellt und ihm Entlastung erteilt.

                  Dr. Manfred Kupfer

Geschäftsführer

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 131.233,76 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.192,30 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 149.190,07 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 58.915,96 EUR.

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