GSC GmbHLiquidated

60326 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 91166
Previous
GSC Gastro System Cleaning GmbH
Registered
6/9/2008
Industry
Construction of utility projects for electricity and telecommunicationsGeneral cleaning of buildingsOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Hoch- und Tiefbauarbeiten, die Vermittlung und die Vergabe von Aufträgen im Baugewerbe, Glas- und Gebäudereinigung, Lagerarbeiten, Verlegung von Rohrleitungen und Elektroleitungen ohne Anschluss, Schweißarbeiten, der Im- und Export von Elektroartikeln und Lebensmitteln sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienst- und Serviceleistungen, sofern dafür keine besonderen Genehmigungen erforderlich sind. Außerdem Telefonleistungen von A bis Z und die Führung eines Sicherheitsdienstes sowie Transporte bis 3,5 t.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

€50,000
50.00%
Bekdas Ozeelik
€25,000
25.00%

Financial Report

GSC Gastro System Cleaning GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 12.500,00
B. Umlaufvermögen 17.460,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 715,30
1. sonstige Vermögensgegenstände 715,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.745,61
Bilanzsumme, Summe Aktiva 29.960,91

Passiva

31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 25.584,17
I. gezeichnetes Kapital 12.500,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 12.500,00
III. Jahresüberschuss 584,17
B. Rückstellungen 1.251,00
1. Steuerrückstellungen 251,00
2. sonstige Rückstellungen 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 3.125,74
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.713,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.713,20
2. sonstige Verbindlichkeiten 412,54
davon aus Steuern 228,16
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 412,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 29.960,91

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Gesamtleistung (GKV) 9.600,00
a) Umsatzerlöse 9.600,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.764,83
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 835,17
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag 251,00
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 584,17

Anhang zum 31. Dezember 2008


Allgemeine Angaben zur Bilanz

Bilanzierungsmethoden
In Ausübung des Ansatzwahlrechts nach § 249 Abs. 2 HGB wurde eine Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen gebildet.
Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Bewertungsmethoden
Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden keine Sonderposten der Fertigung und Gemeinkosten eingebogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. In allen Fällen wurde die Abschreibung linear vorgenommen.

Die Jahresabschreibung wurden nach den steuerlichen Regeln vorgenommen. Für die zugegangenen Anlagegütern wurde monatsgenau die AfA berechnet. Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die lineare Abschreibung wurde kein Gebrauch gemacht.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert bis 410 Euro wurde im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.
Das Vorratsvermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Sofern sich zum Bilanzstichtag niedrigere Tageswerte ergeben, werden diese angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Das latente Ausfallrisiko sowie das Mahnkosten- und Zinsrisiko werden durch eine aktivisch gekürzte Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0% des nicht einzelwertberechtigten Forderungsbestandes berücksichtigt. Die Einzelwertberechtigungen werden unter Zugrundelegung der Bonität und der Sicherheiten je nach Lage des Einzelfalls gebildet.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen für die Umrechnung in Euro
Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Geldkurs am Tag ihrer Entstehung eingebucht. Kursrückgänge zum Bilanzstichtag führten zu einer Umbewertung der Forderungen.
Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden mir dem jeweiligen Tagesbriefkurs gebucht. Ergaben sich zum Bilanzstichtag Kurssteigerungen, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Angaben zu Einzelposten der Aktiva

Sachanlagen
Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Die Jahresabschreibungen sind aus dem Anlageverzeichnis zu entnehmen.

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind unverändert gegenüber den Vorjahren fortgeführt. Eine Änderung der Wertverhältnisse hat nicht stattgefunden.
Vorräte
Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt worden. Die Aufnahme erfolgt körperlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Angaben zu Einzelposten der Passiva

Rückstellung
Für alle evtl. auftretenden Sachverhalte wurden notwendige Rückstellungen gebildet.

Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag in Ansatz gebracht worden.

Angaben nach § 285 Nr. 1 und § 285 Nr. 2 HGB
Es bestehen keine Verbindlichkeiten i. S. des § 285 Nr. 1 / Nr. 2 HBG.

Angaben zu den Bilanzvermerken

Haftungsverhältnisse
Es bestehen keine Haftungsverhältnisse für die Gesellschaft, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich wären.

Allgemeine Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanzierungsmethoden
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Grundlagen für die Umrechnung in Euro
Umsätze in Fremdwährungen wurden mit dem Geldkurs am Tag ihrer Entstehung verbucht. Ergaben sich bei der Gutschrift der Zahlung Differenzen aufgrund von Kursänderungen, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Fremdwährungsaufwendungen wurden unter Zugrundelegung des jeweiligen Tagesbriefkurses gebucht. Sofern sich bei der Belastung der Zahlung Unterschiede zum angenommenen Kurs ergaben, wurden diese korrigiert.

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