WIBOL-LACKE GmbH
Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Burkhard Fahle since 9/25/2008 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 90.00% | |
G*********** F**** | 10.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
WIBOL-LACKE GmbHSolingenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31.12.2023Wibol-Lacke GmbHSolingenAKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023Allgemeines Die Wibol-Lacke GmbH mit Sitz in Solingen, Amtsgericht Wuppertal HR B 15268 ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. v. § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter Berücksichtigung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, im Anhang aufgeführt Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Das Gliederungsschemata gemäß § 266 (Bilanz) und § 275 HGB (Gewinn- und Verlustrechnung) ist um keinen weiteren Posten erweitert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB Anwendung. Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going Concern) aufgestellt. Gegenüber dem Vorjahr sind keine Veränderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden eingetreten. AKTIVA Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bewertet. Ausgehend von der erwarteten Nutzungsdauer erfolgen die Abschreibungen linear. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert bis zu 800,00 € netto ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Summe der geringwertigen Anlagegüter ist für die Gesellschaft nicht materiell. Die Forderungen und die übrigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich Wertberichtigungen für erkennbare Einzelrisiken bewertet. Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten bilanziert. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Vorauszahlungen auf Leistungen, die für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag geleistet wurden und entsprechend erst in den Folgeperioden zu Aufwand führen. PASSIVA Das Eigenkapital wird zum Nennwert bilanziert. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie sind sämtlich kurzfristig. Die Verbindlichkeiten sind unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind sämtlich kurzfristig. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Vorauszahlungen auf Leistungen, die für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag geleistet wurden und entsprechend erst in den Folgeperioden zu Erträgen führen. Erläuterungen zur Bilanz 1. Anlagevermögen Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist in einer separaten Anlage dargestellt. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind - unverändert wie im Vorjahr - innerhalb eines Jahres fällig. 3. Sonstige Rückstellungen Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten im wesentlichen Personalkosten, Rechts- und Beratungskosten, Berufsgenossenschaftsbeiträge sowie Ausstehende Rechnungen. 4. Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben - unverändert wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 131.690,50 € (Vorjahr: 81.560,21 €). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen 48.175,06 € (Vorjahr 49.270,95 €) Von den Sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 3.422,92 € (Vorjahr: 3.124,71 €) aus Steuern. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Sonstige betriebliche Erträge Die Sonstigen betrieblichen Erträge bestehen im wesentlichen aus Kostenerstattungen, Versicherungsentschädigungen sowie Sachzuwendungen. 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Raumkosten, Versicherungsaufwendungen sowie sonstige Produktions- und Vertriebskosten, Fahrt- und Reisekosten sowie allgemeine Verwaltungsaufwendungen. 3. Steuern vom Einkommen und Ertrag Bei den ausgewiesenen Steuerbeträgen handelt es sich im Wesentlichen um Ertragsteuern für das Geschäftsjahr. Sonstige Angaben Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr beträgt 8 Mitarbeiter (Vorjahr 8 Mitarbeiter). Geschäftsführung Kaufmann Burkhard Fahle, Solingen Die Angabe über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Nr. 9a und b HGB unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 und § 288 HGB.
Solingen, den 22. Januar 2025 Wibol-Lacke GmbH Burkhard Fahle, Geschäftsführer Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 und der Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses (Vortrag des Jahresüberschusses auf neue Rechnung) wurden am 27.01.2025 durch die Gesellschafterversammlung vorgenommen. |
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