HVAC GmbHLiquidated

18211 Admannshagen-Bargeshagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 6057
Previous
KLH-MONTAGE GmbH Klima, Lüftung, Heizung und Kälte
Registered
3/30/1995
Industry
Management activities of other holding companiesOther activities of head officesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
- die Erbringung unternehmenstypischer Bürodienstleistungen für Unternehmen aller Art, jedoch nicht die Erbringung von Steuerund Rechtsberatung - die Verwaltung eigenen Vermögens.

History

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Management

NameRole
Harald Selck
since 6/19/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
900000
90.00%

Financial Report

HVAC GmbH (vormals: KLH-MONTAGE GmbH Klima, Lüftung, Heizung und Kälte)

Admannshagen/Bargeshagen (vormals: Bad Doberan)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 533.279,70 554.087,04
I. Sachanlagen 255.029,70 275.837,04
II. Finanzanlagen 278.250,00 278.250,00
B. Umlaufvermögen 1.684.673,80 2.531.519,78
I. Vorräte 534.024,21 408.405,53
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 5.154.408,32 3.983.386,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 767.929,68 1.694.539,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 382.719,91 428.574,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.246,64 4.895,46
D. Aktive latente Steuern 0,00 64.660,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.454.946,60 656.215,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.676.146,74 3.811.377,51

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88
II. Gewinnrücklagen 400.000,00 400.000,00
III. Verlustvortrag 1.567.507,11 638.064,98
IV. Jahresfehlbetrag 798.731,37 929.442,13
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.454.946,60 656.215,23
B. Rückstellungen 891.137,82 710.128,64
C. Verbindlichkeiten 2.779.588,92 3.101.248,87
D. Passive latente Steuern 5.420,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.676.146,74 3.811.377,51

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Gemeinkosten.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 1.478.289,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bestehen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, wird die sich daraus resultierende Steuerbelastung als latente Steuern passiviert bzw. aktiviert. Zum Bilanzstichtag ergeben sich sowohl passive als auch aktive latente Steuern. Es wird von dem Saldierungswahlrecht nach § 274 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber

Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Forderungen 41.874,67

Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine Beteiligung als Kommandististin an der B6 GmbH Co. 31F KG in Höhe von EUR 278.500,00.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt DM 1.000.000,00 (EUR 511.291,88).

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 3,89 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
Rententrend 0,00 % bzw. 1,50 %
zugrunde gelegte Sterbetafel "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck  

Es bestehen Pensionszusagen an drei Personen, davon ist eine rückgedeckt.

Zur Abdeckung des Risikos wurde eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen, die an den Anspruchsberechtigten verpfändet wurde. Der beizulegende Zeitwert der Rückdeckungsversicherung zum 31. Dezember 2015 beträgt EUR 696.383,83. Der beizulegende Zeitwert wurde gemäß Angaben des Versicherungsunternehmens als geschäftsplanmäßiges Deckungskapital der Police einschließlich der garantierten Überschussanteile zuzüglich der Bewertungsreserven und des Schlussüberschusses ermittelt.

Dementsprechend ergibt sich gemäß § 246 Abs. 2 Satz 3 HGB folgender saldierter Ausweis in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung:

EUR
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zur Saldierung mit Vermögensgegenständen   1.478.289,00
Vermögensgegenstände zur Saldierug mit Pensionsrückstellungen (Rückdeckungsversicherung) ./. 696.383,83
Passivischer Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung   781.905,17

Es wurden alle Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen und dem zu verrechnenden Vermögen ergeben, gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB saldiert und unter den Positionen "Zinsen und ähnliche Erträge" bzw. "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" ausgewiesen. Es ergeben sich folgende Werte:

EUR
Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 HGB ./. 56.506,00
Aufwendungen aus Vermögensgegenständen zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 HGB ./. 58.309,20
Erträge aus Vermögensgegenständen zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 HGB   71.387,75
Zinsaufwand ./. 43.427,45

Zur Absicherung einer Pensionszusage wurde eine Grundschuld i.H.v. EUR 950.000,00 am Wohneigentum der Gesellschaft bestellt.

Verbindlichkeiten

31.12.2015
TEUR
31.12.2014
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 767 825
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 335 334
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.942 1.499
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 1.942 1.449
Sonstige Verbindlichkeiten 70 777
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 70 777
  2.779 3.101

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 23.069,96 (Vorjahr: EUR 165.329,81) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 2.260,88 (Vorjahr: EUR 480,00) enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 114.958,42).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch Eigentumsvorbehalte, die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch Sicherungsübereignung sowie durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft Herrn Harald Selck's besichert.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 26.718,29 (Vorjahr: EUR 2.385,03). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 25.617,43 (Vorjahr: EUR 7.115,83).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2015 Herr Harald Selck (Beruf: Kaufmann). Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Gegenüber dem Geschäftsführer bestehen Forderungen in Höhe von EUR 4.774,22, welche mit 1,9 % p.a. verzinst werden.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

In Höhe von TEUR 219 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Kfz-Leasingverträgen sowie aus Leasingverträgen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Verträge enden zwischen 2015 und 2018.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Admannshagen/Bargeshagen, den 2. September 2016

Harald Selck, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2016 festgestellt.

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