ID-Vertriebs GmbHLiquidated

97618 Niederlauer, DEU

Master Data

Registry
Register court Schweinfurt HRB 2646
Registered
12/8/1994
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishesDevelopment of building projects for residential buildings
Purpose
Der Vertrieb von Waren aller Art sowie der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie die Durchführung von Wohnund Gewerbevorhaben als Bauherr im eigenen oder fremden Namen für eigene oder fremde Rechnung, insbesondere als Baubetreuer sowie die Baubetreuung in allen Baubereichen und die Verwaltung und Vermietung von Grundbesitz, sowie der Betrieb einer Postagentur und sonstiger Vertriebsagenturen.

History

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Management

NameRole
Gerhard Knaier
since 2/23/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Gerhard Knaier
60.00%
Reinhilde Knaier
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Gerhard Knaier
DEM 60,000
60.00%
Reinhilde Knaier
DEM 40,000
40.00%

Financial Report

ID-Vertriebs GmbH

Niederlauer

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 147.736,51 162.909,51
I. Sachanlagen 147.736,51 162.909,51
B. Umlaufvermögen 12.461,08 51.605,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.073,74 48.876,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 387,34 2.728,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 160.197,59 214.514,70

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 28.042,33 25.091,72
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 26.037,47 30.846,42
III. Jahresüberschuss 2.950,61 4.808,95
B. Rückstellungen 3.244,34 1.820,34
C. Verbindlichkeiten 128.910,92 187.602,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 160.197,59 214.514,70


Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ID-Vertriebs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HBG sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften zum Teil Gebrauch.


Organe:

Geschäftsführung: Gerhard Knaier, Kaufmann

Sandstraße 4, 97618 Niederlauer



2. Angaben zur Bilanz

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Kapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.


Der Gesellschafterversammlung soll folgende Ergebnisverwendung vorgeschlagen werden:

Verlustvortrag zum 01.01.2009 26.037,47 Euro

Jahresüberschuss zum 31.12.2009 2.950,61 Euro

Der Betrag von 23.086,86 Euro soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.


Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.


Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bankbestände sind durch Kontoauszüge nachgewiesen.


Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nötig ist. Mit einer Inanspruchnahme ist zu rechnen.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Nachweis der Verbindlichkeiten erfolgte durch Kontoauszüge und Bestätigungen der Geschäftsleitung.

Der nachfolgende Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2008 zeigt Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

    Restlaufzeit
Verbindlichkeiten Gesamtbetrag Unter 1 Jahr 1 - 5 Jahre Über 5 Jahre
Gegenüber Kreditinstituten 120.711,35 8.217,83 41.089,15 71.404,37
Aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Gegenüber Gesellschafter 1.927,48 1.927,48 0,00 0,00
Aus Sonstigen Verbindlichkeiten 6.272,09 6.272,09 0,00 0,00


Die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaften, Grundschulden und Sicherungsübereignung KFZ abgesichert.

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