MEB Trade GmbHLiquidated

41564 Kaarst, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 15097
Registered
4/15/2009
Industry
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of textilesWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Stahlgroßhandel und der Handel mit sowie der Im- und Export von Waren aller Art, insbesondere mit Metall, Maschinen, EDV und PC sowie Textilien aller Art.

History

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Management

NameRole
Malik Ejder Bahadir
since 4/15/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€50,000
50.00%
Mohammed Bahadir
€50,000
50.00%

Financial Report

MEB Trade GmbH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 15.04.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

A. Anlagevermögen

2.672,00

I. Sachanlagen

2.672,00

B. Umlaufvermögen

881.670,90

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

863.308,53

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

18.362,37

Summe Aktiva

884.342,90



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

A. Eigenkapital

124.352,03

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

24.352,03

B. Rückstellungen

10.929,57

C. Verbindlichkeiten

749.061,30

Summe Passiva

884.342,90

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 2009

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MEB Trade GmbH ist für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften i.S.d. § 264 HGB unter Beachtung des Handelsgesetzbuches und der entsprechenden Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend ausgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Abnutzbare Gegenstände werden planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linaer und degressiv vorgenommen. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen werden die Abschreibungen vom Monat der Aktivierung anteilig auf das Jahr berechnet ("pro-rata-temporis"). Geringwertige Wirtschaftsgüter, das sind Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00, werden im Jahr des Zugangs aktiviert und entsprechend § 6 Abs. 2a Satz 2 EstG pauschal über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen wurden für sämtliche ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Auf die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird gem. § 274a Nr. 1 HGB verzichtet.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind unbesichert.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

An Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen werden in den folgenden Geschäftsjahren fällig:

TEuro

fällig 2010

8

fällig 2011 bis 2012

16

fällig 2013

2

26

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnungen

Auf die Offenlegung der Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend § 326 HGB verzichtet.

E. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr die folgende Person bestellt:

Malik Ejder Bahadir, kaufmännischer Angestellter, Kaarst

Bzgl. der Angabe der Geschäftsführerbezüge und der Bezüge früherer Geschäftsführer macht die Gesellschaft Gebrauch von § 286 Abs. 4 HGB.

 

Die Geschäftsführung

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