Nußbaum GmbHLiquidated

42929 Wermelskirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 36425
Registered
7/6/1994
Industry
Manufacture of doors and windows of woodActivities of holding companiesManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Schreinerei, die Türenfabrikation, die Ausführung von Holzund Kunststoffbe- und Verarbeitungen aller Art sowie der Handel mit Bauelementen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand beteiligen und/oder deren Geschäftsführung übernehmen. Sie kann andere Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand erwerben, Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, die mit dem in Absatz (1) genannten Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen.

History

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Management

NameRole
Gundel Nußbaum
since 3/11/2021
Liquidator

Financial Report

Nußbaum GmbH

Wermelskirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 79.781,00 71.739,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 125,00 253,00
II. Sachanlagen 48.134,00 44.423,00
III. Finanzanlagen 31.522,00 27.063,00
B. Umlaufvermögen 701.871,60 315.578,10
I. Vorräte 496.235,00 187.412,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 205.233,25 117.385,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 403,35 10.780,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 37.019,66 3.242,37
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 230.755,10 341.412,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.049.427,36 731.971,54

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 186.000,00 86.000,00
II. Verlustvortrag 427.412,07 325.365,75
III. Jahresüberschuss 10.656,97 -102.046,32
B. Rückstellungen 29.956,00 26.662,00
C. Verbindlichkeiten 1.019.471,36 705.309,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.049.427,36 731.971,54

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

 


I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

 
Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, haben wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

 

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

 
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die fertigen Erzeugnisse und Waren werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

 
Die sonstige Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.



III. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

 
Anlagevermögen

 
Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel (Anlage II) zu entnehmen.

 
Umlaufvermögen

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

 
Eigenkapital/Ergebnisverwendung

 
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von € 10.656,97 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

 
Rückstellungen

 
Dies Zusammensetzung der Rückstellungen ergeben sich aus dem Rückstellungsspiegel (Anlage V).

 
Verbindlichkeiten

 
Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus Anlage VI.

 



IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

 
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 

V. SONSTIGE ANGABEN

 
Während des Zeitraums vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006 waren durchschnittlich 16 Arbeitnehmer beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr waren Frau Gundel Nußbaum und Herr Friedrich Wilhelm Nußbaum.

 
Wermelskirchen, den 25. Juni 2007

 

 
Gundel Nußbaum
Geschäftsführerin

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 762.985,90 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 448.824,08 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 198.885,46 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 198.885,46 EUR.

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