PolyProtect Deutsche Folien GmbH

Taubenstraße 22, 40479 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 48739
Registered
10/23/2003
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesManagement activities of other holding companiesRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Unternehmensberatung. Kraftfahrzeughandel mit An- und Verkauf. Vermietung von Kraftfahrzeugen. Erwerb und Verwaltung von Firmen- und Immobilienbeteiligungen. Eigene Vermögensverwaltung.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Meerbusch
€150,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
ORACOM GmbHDissolved
50.00%
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PolyProtect Deutsche Folien GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.352.848,97 60.808,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 391,00
II. Sachanlagen 16.692,00 22.816,00
III. Finanzanlagen 1.336.155,97 37.601,00
B. Umlaufvermögen 1.048.906,46 867.058,79
I. Vorräte 435.438,66 429.483,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 578.648,36 424.142,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 571.455,79  
davon gegen Gesellschafter 571.455,79  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.819,44 13.432,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 199,83 181,65
Aktiva 2.401.955,26 928.048,44

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 288.044,96 47.714,28
I. Gezeichnetes Kapital 150.000,00 150.000,00
II. Verlustvortrag 102.285,72 119.973,26
III. Jahresüberschuss 240.330,68 17.687,54
B. Rückstellungen 451.357,25 13.965,52
C. Verbindlichkeiten 1.662.553,05 866.368,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 570.483,67 866.368,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 919.865,38  
davon gegenüber Gesellschaftern 15.803,38 694.885,99
Passiva 2.401.955,26 928.048,44

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die PolyProtect Deutsche Folien GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HR B 48739 eingetragen.
Der Jahresabschluss der PolyProtect Deutsche Folien GmbH, zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 266 HGB.
Die Erleichterungsvorschriften des § 274a HGB und des § 288 Abs. 1 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.
II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewendet und folgen den geltenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.
2. Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, planmäßig linear über eine Nutzungsdauer von drei Jahren abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sofern erforderlich, werden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtlich betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände von drei bis dreizehn Jahren.
In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 800,00 nicht übersteigen.
3. Finanzanlagen
Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt.
4. Vorräte
Die fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst, § 255 Abs. 2 S. 2 HGB) bewertet.
.
5. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet.
6. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
Die flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
7. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Die Bewertung erfolgt zu den zeitanteilig auf die folgenden Geschäftsjahre entfallenden Aufwendungen.
8. Eigenkapital
Das Stammkapital ist als gezeichnetes Kapital ausgewiesen und wird zum Nennbetrag bewertet.
9. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden je für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Der Ansatz erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.
10. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € 0,00 (€ 400.711,22).

2. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten weisen Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr in Höhe von T€ 920 (Vorjahr: T€ 0) aus. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen T€ 742 (Vorjahr: T€ 866).
Der Posten sonstige Verbindlichkeiten beinhaltet Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 16 (Vorjahr: T€ 695).

IV. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 2 (Vorjahr: 2).
2. Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht.
3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Herr Dr. Michael Görts


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2024 festgestellt.

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