Master Data

Registry
Register court Köln HRB 67745
Registered
7/26/2000
Industry
Wired telecommunications activitiesTelecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunicationComputer consultancy activities
Purpose
die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen jedweder Art sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit oder in Bezug auf Telekommunikationsdienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Dirk Hartmann
since 1/5/2026
Managing Director
Tobias Gielen
since 1/5/2026
Procura
Christian Happe
since 1/5/2026
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,600
100.00%

Financial Report

Broadnet Deutschland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

  EUR 31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten   134.379,00 186.297,00
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke und Gebäude 0,00   67,00
1. Technische Anlagen und Maschinen 483,00   1.901,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 443,00   623,00
    926,00  
    135.305,00 188.888,00
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 15.919,80   429,04
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.063.039,86   2.426.207,24
davon gegenüber Gesellschafterin EUR 2.562.725,45 (Vj: EUR 2.426.207.24)      
3. Sonstige Vermögensgegenstände 8.062,66   15.619,34
    3.087.022,32 2.442.255,62
II. Guthaben bei Kreditinstituten   367.748.59 795.525.39
    3.454.770,91 3.237.781,01
    3.590.075,91 3.426.669,01

PASSIVA

     
  EUR 31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage   140.337.031,68 140.337.031,68
III. Bilanzverlust   -137.671.408,23 -137.307.904,08
    2.691.188,04 3.054.692,19
B. RÜCKSTELLUNGEN      
1. Sonstige Rückstellungen   223.821,99 359.437.84
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 283.815,55   9.716,54
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 17.850,00   0,00
davon gegen Gesellschafterin      
3. Sonstige Verbindlichkeiten 360.459,57   2.383,89
    662.125.12 12.100,43
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   12.940,76 438,55
    3.590.075,91 3.426.669,01

Gewinn- und Verlustrechnung für 2007

  2007
EUR
2006
EUR
1. Umsatzerlöse 198.174,65 186.938,55
2. Sonstige betriebliche Erträge 130.693,52 3.681,93
  328.868,17 190.620,48
3. Materialaufwand    
Aufwendungen für bezogene Leistungen 28.216,29 30.531,41
4. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 135.371,34 128.423,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 24.224,44 23.370,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 53.583,00 57.121,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 564.041,61 538.018,57
  -476.568,51 -586.844,08
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 115.474,85 101.583,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.410,49 2.018,98
davon an verbundene Unternehmen    
9. Jahresfehlbetrag -363.504,15 -487.279,18

Anhang für 2007

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 2.563 (Vorjahr: TEUR 2.426) gegenüber der QSC AG und in Höhe von TEUR 500 (Vorjahr: TEUR 0,00) gegenüber der Ventelo GmbH.

Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt EUR 25.564,59 und wird zu 100% von der QSC AG, Köln, gehalten.

Übrige Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen TEUR 8 (Vorjahr: TEUR: 40) und Drohverluste
TEUR 212 (Vorjahr: 319) gebildet.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

 

Bernd Becker

 

Frank Thelen

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 2 Angestellte (Vorjahr: 2).

Konzernverhältnisse

Seit dem 06. Juni 2006 gehört die Gesellschaft zum Konzern der QSC AG, Köln, in deren unter Bezugnahme auf § 315a HGB nach IAS/IFRS-Rechnungslegungsvorschriften erstellten Konzernabschlusses sie einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlich und ist am Sitz der QSC AG, Köln, erhältlich.

 

Hamburg, den 26. März 2008

Bernd Becker

Frank Thelen

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