Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 753447
Registered
7/24/2015
Industry
Development and programming of application softwareComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Entwicklungen von Softwarelösungen sowie deren Installation und Betrieb.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nico René Kroll
since 7/24/2015
Board Member
Yves Khaled Höppe
since 7/24/2015
Board Member
Rolf Jürgen Genée
since 7/24/2015
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

PRM Software AG

Rutesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 12.502,00 18.360,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 12.498,00 18.356,00
B. Umlaufvermögen 491.796,12 412.916,07
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.390,66 66.918,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 457.405,46 345.997,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.751,71 22.496,61
Aktiva 517.049,83 453.772,68

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 324.209,48 259.651,20
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 209.651,20 142.451,83
III. Jahresüberschuss 64.558,28 67.199,37
B. Rückstellungen 118.736,00 135.412,00
C. Verbindlichkeiten 74.104,35 58.709,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 74.104,35 58.709,48
Passiva 517.049,83 453.772,68

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: PRM Software AG
Firmensitz laut Registergericht: Rutesheim
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: HRB 753447

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

Zum 31.12.2023 waren keine eigenen Aktien mehr im Bestand.

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von 0,00 EUR eingestellt.

Für das Geschäftsjahr wurden 0,00 EUR aus den Kapitalrücklagen entnommen.

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:



Posten
Betrag

EUR
Bilanzgewinn aus dem Vorjahr
209.651,20
Jahresüberschuss
64.558,28
Einstellung in die gesetzliche Rücklage
0,00
Einstellung in die satzungsbedingte Rücklage
0,00
Einstellung in die anderen Rücklagen
0,00
Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage
0,00
Entnahmen aus der satzungsbedingten Rücklage
0,00
Entnahmen aus den anderen Rücklagen
0,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
entfällt

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 0,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses

In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung:

Posten der Ergebnisverwendung
Betrag

EUR
+  Jahresüberschuss
64.558,28
-   Jahresfehlbetrag

+  Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
209.651,20
-   Verlustvortrag aus dem Vorjahr

+  Ertrag aus der Kapitalherabsetzung

+  Entnahmen aus der Kapitalrücklage

Entnahmen aus Gewinnrücklagen

+  Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage

+  Entnahmen aus der Rücklage für eigene Aktien

+  Entnahmen aus satzungsmäßigen Rücklagen

+  Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen

Einstellungen in Gewinnrücklagen

-   Einstellungen in die Rücklage nach den 
Vorschriften über die Kapitalherabsetzung

-   Einstellungen in die gesetzliche Rücklage  

-   Einstellungen in die Rücklage für eigene Aktien 

-   Einstellungen in die satzungsmäßigen Rücklagen

-   Einstellungen in die anderen Gewinnrücklagen

=  Bilanzgewinn
274.209,48
=  Bilanzverlust


Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 7,50.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Vorstandsvorsitzender: Rolf Genée
Vorstand: Yves Höppe
Vorstand: Nico Kroll

Aufsichtsratsvorsitzender: Norbert Frantz
Aufsichtsrat: Wolfgang Glaser
Aufsichtsrat: Hartmut Schramm

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Zu den zu Gunsten einzelner Aufsichtsratsmitglieder vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag

EUR
Stand bisheriger Kredite
0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
0,00
= neuer Kreditbestand
0,00
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag

0,00
Rückzahlungsbetrag

0,00
Zinssatz

0,00
Laufzeit

0
Sicherheiten
keine


Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands beläuft sich auf 0,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats beläuft sich auf 0,00 EUR.

Der Restbetrag eines Darlehens in Höhe von 0,00 EUR wurde im Geschäftsjahr erlassen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Rutesheim, 16. Oktober 2024


Ort, Datum

Unterschrift des Vorstandsvorsitzenden Rolf Genée

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.10.2024 festgestellt.

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