Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 119946
Registered
8/4/2020
Industry
Retail sale of cosmetic and toilet articlesWholesale of perfume and cosmeticsAgents involved in the sale of perfume, cosmetics and cleaning materials
Purpose
die Durchführung kosmetischer Behandlungen, Fußpflege, ästhetischer Behandlungen, der Handel mit kosmetischen und ästhetischen Lifestyleprodukten sowie die Erbringung von damit verbundenen Beratungs- und Dienstleistungen, mit Ausnahme genehmigungspflichtiger Tätigkeiten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Seyed Kaveh Fattahi
since 8/4/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mainz
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Dermametropol GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 10.670,00 13.704,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 951,00 2.218,00
II. Sachanlagen 9.719,00 11.486,00
B. Umlaufvermögen 8.482,57 7.099,85
I. Vorräte 4.299,48 3.854,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.657,21 327,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.525,88 2.918,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.112,76 36.763,98
Aktiva 67.265,33 57.567,83

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 61.763,98 25.288,53
III. Jahresfehlbetrag 11.348,78 36.475,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 48.112,76 36.763,98
B. Rückstellungen 3.500,00 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 63.765,33 55.867,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 63.765,33 55.867,83
davon gegenüber Gesellschaftern 53.881,65 46.301,87
Passiva 67.265,33 57.567,83

Anhang der Firma Dermametropol GmbH für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dermametropol GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleinstkapitalgesellschaft.

Die Ausweisstetigkeit wurde grundsätzlich gewahrt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB n.F. gegliedert.

Die Gesellschaft ist rechnerisch/bilanziell überschuldet. Der Jahresabschluss wurde trotz bestehender bilanzieller Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Nach Einschätzung der Geschäftsleitung ist die Fortfüh­rung des Unternehmens den Umständen nach überwiegend wahrscheinlich, insbesondere ist die Liquidität des Unternehmens kurz- und mittelfristig gesichert. Es wurde eine Rangrücktrittserklärung über 50.000,00 € erstellt.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Dermametropol GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bewertungsmethoden werden unverändert gegenüber dem Vorjahr angewandt.

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert. Hergestellte Vermögensgegenstände des Sach­anlagevermögens werden auf Einzelkostenbasis zuzüglich angemessener Gemeinkostenzuschläge, soweit diese für die Herstellung notwendig sind, bewertet. Fremdkapitalzinsen sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Voraussichtlich dauernden Wertminderungen, die über den nutzungsbedingten Werteverzehr hinausgehen, wird durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro werden als Geringwertige Wirtschaftsgüter geführt und im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Summe der Bruttowerte (kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten) und der kumulierten Abschreibungen je Anlageposten sowie die Zugänge und Abgänge des Berichtsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (ebenso sind dem Anlagenspiegel die Abschreibungen des Geschäftsjahres zu entnehmen).

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die ausgewiesenen Buchwerte zum Bilanzstichtag entsprechen den ermittelten notwendigen Erfüllungsbeträgen der Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als ein Jahr sind in Höhe von EUR 53.881,65 (Vorjahr: EUR 46.301,87 enthalten.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:
Dr. Kaveh Fattahi

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

2

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2023 festgestellt.

gez. Dr. Kaveh Fattahi

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