Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 6823
Registered
2/10/1977
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesBeverage serving activities n.e.c.Operation of sports facilities
Purpose
Betrieb von Gaststätten.

History

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Management

NameRole
Herbert Sprengeisen
since 11/24/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Jessica Henninger
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Jessica Henninger
Im Grasgarten 8, 70439 Stuttgart
30000
60.00%
Im Grasgarten 8, 70439 Stuttgart
20000
40.00%

Financial Report

Sprengeisen GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 2.514,03 4.304,16
I. Sachanlagen 2.258,38 4.048,51
II. Finanzanlagen 255,65 255,65
B. Umlaufvermögen 4.732,46 3.844,39
I. Vorräte 2.650,00 2.920,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.763,64 250,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 318,82 674,39
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.253,32 34.505,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 44.499,81 42.653,91

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 14.060,53 14.060,53
II. Verlustvortrag 48.565,89 43.704,31
III. Jahresfehlbetrag 2.747,96 4.861,58
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.253,32 34.505,36
B. Rückstellungen 2.584,00 2.584,00
C. Verbindlichkeiten 41.915,81 40.069,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.972,81 31.776,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 44.499,81 42.653,91

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs- abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt ermittelt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. 0,00 Euro eine Restlaufzeit von über 1 Jahr.

Die Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB wird beachtet.

5. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr in Höhe von 2.747,96 Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Sonstige Rückstellungen

  Euro
Die sonstigenRückstellungen betragen 2.584,00
davon entfallen auf:  
Abschluss- und Prüfungskosten 1.000,00
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 1.584,00

7. Verbindlichkeiten

    davon Restlaufzeit    
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag Bis zu 1 Jahr 1-5 Jahre über 5 Jahre davon besichert Art der Sicherheit
gegenüber Kreditinsti- tuten 17.517,14 9.574,14 7.943,00 0,00 0,00 Bürgschaft
aus Lieferungen und Leistungen 2.159,28 2.159,28 0,00 0,00 0,00 keine
Sonstige Verbindlichkeiten 22.239,39 2.604,19 19.635,20 0,00 0,00 keine
Summe 41.915,81 14.337,61 27.578,20 0,00 0,00  

7. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2011 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine sonstige finanzielle Verpflichtungen:

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288, 2 HGB unterlassen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführer (§ 285 Nr. 10 HGB)

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens -unverändert- durch folgende Personen geführt:

Name, Vorname ausgeübter Beruf:
Sprengeisen, Herbert Gastwirt

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem.§ 286 Abs. 4 HGB.

VIII. Angaben gem § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 TEuro).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 19.635,20 Euro (Vorjahr: 21.259,93 Euro).

 

Stuttgart, den 2. Dezember 2013

Sprengeisen GmbH

Herbert Sprengeisen, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2013 festgestellt.

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