MTÜ AGLiquidated

22529 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 116477
Registered
12/27/2010
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesManagement activities of other holding companiesRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Purpose
die Führung eines Kfz-Sachverständigen-Büros sowie technische Fahrzeugüberwachung

History

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Financial Report

MTÜ AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 184.221,62 184.501,62
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 100,00 100,00
II. Sachanlagen 32.035,00 32.315,00
III. Finanzanlagen 152.086,62 152.086,62
B. Umlaufvermögen 565.366,46 465.417,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 564.191,89 453.253,87
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.174,57 12.163,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.172,74 1.197,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 40.877,63 108.751,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 791.638,45 759.867,37

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.478,39 5.478,39
III. Bilanzverlust 146.356,02 214.229,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 40.877,63 108.751,50
B. Rückstellungen 223.002,99 212.336,99
C. Verbindlichkeiten 568.635,46 547.530,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 791.638,45 759.867,37

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MTÜ AG, Hamburg, für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) in der Fassung des Bilanzrechtmodernisierungsgesetz sowie der Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Das Geschäftsjahr umfasste den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015.

Die Bilanz entspricht der gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgeschriebenen Gliederung.

Die Wertansätze sind aus der Bilanz zum 31.12.2014 unverändert übernommen worden.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des in der Bilanz erfassten Anlagevermögens ist in einem gesonderten Anlagengitter dargestellt.

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Geschäfts- und Firmenwert wurde im Rahmen der Einbringung eines Teilbetriebes erfasst.

b) Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten vermindert um Abschreibung bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu 11 Jahren bewertet.

Die Abschreibungen wurden planmäßig nach der linearen Methode entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer von 3 bis zu 11 Jahren vorgenommen.

Die Zugänge beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens wurden zeitanteilig abgeschrieben

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 - 410 EUR wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

c) Finanzanlagen

Die Zugänge zu den Beteiligungen erfolgten zu Anschaffungskosten. Im Folgenden werden die Unternehmen zusammengefasst, an denen die Gesellschaft Anteile von mehr als 20 % besitzt:

Name Sitz Beteiligungsquote
%
Eigenkapital
EUR
Letztes Jahresergebnis
EUR
Sachverständigenbüro Schweigert GmbH Winsen 100,00 25.000,00 18.236,26
ICM GmbH Hamburg 100,00 25.000,00 5.638,56

2. Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten angesetzt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nominalwerten bilanziert.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten grenzt geleistete Vorauszahlungen für künftige Zeiträume anteilig ab.

4. Rückstellungen

Bei der Bildung der Rückstellungen wurde allen bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, angemessen Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt und haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

III. Angaben zur Bilanz

1. Grundkapital:

Das Grundkapital beträgt 100.000,00 EUR. Es ist eingeteilt in 100.000 Nennbetragsaktien zu 1,00 EUR.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Es besteht aber eine positive Prognose für den zukünftigen Geschäftsverlauf. Aus diesem Grunde erfolgt die Bewertung zu Fortführungswerten. (Going Concern)

3. Entwicklung der Gewinnrücklage:

Stand 01.01.2015 5.478,39 EUR
Einstellung in 2015 0,00 EUR
Stand 31.12.2015 5.478,39 EUR

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft (§ 285 Nr. 9 HGB)

Als Vorstand war im abgelaufenen Geschäftsjahr tätig:

Carsten Metterhausen, Dipl.-Ing., Hamburg

Bei der Angabe der Gesamtbezüge des Vorstands wird von der Schutzklausel § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2015 aus folgenden Mitgliedern:

1. Werner Kobrock, Steuerberater, Hamburg (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

2. Kai Simon, Steuerberater, Hamburg

3. Markus Erceg, Rechtsanwalt, Hamburg

 

Hamburg

gez. Carsten Metterhausen, Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.11.2016 festgestellt.

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