EMC New Media GmbHLiquidated

09366 Stollberg/Erzgeb., DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 22089
Registered
5/13/2005
Industry
Television programming, broadcasting and video distribution activitiesOther motion picture, video and television programme production activitiesRadio broadcasting and audio distribution activities
Purpose
Erstellung von Film-, Fernseh-, Video- und Audioproduktionen sowie damit verbundene Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Lothar Tobias Büttner
since 7/15/2010
Managing Director

Financial Report

EMC New Media GmbH

Stollberg/Erzgeb.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 1.617.352,10 1.835.072,10
I. Sachanlagen 1.617.352,10 1.835.072,10
B. Umlaufvermögen 91.051,14 126.721,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 80.541,81 109.014,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.509,33 17.707,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.103,43 2.374,28
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 105.559,40 4.087,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.820.066,07 1.968.255,15

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 130.559,40 29.087,08
davon Verlustvortrag 29.087,08 -221,27
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 105.559,40 4.087,08
B. Rückstellungen 1.800,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.818.266,07 1.964.755,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 110.348,88 103.537,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.820.066,07 1.968.255,15

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes, des Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetzes zu beachten.

Die GmbH entspricht einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Von der Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nicht abgewichen (§ 265 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die Abschlussposten in der Bilanz und die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind vergleichbar (§ 265 Abs. 2 S. 2 HGB).

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Der Jahresabschluss beinhaltet keine auf fremde Währungen lautende Sachverhalte.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter und Vermögensgegenstände wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend planmäßig linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und soweit abnutzbar, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear und degressiv. Dabei wurde die Nutzungsdauer der einzelnen Wirtschaftsgüter auf der Basis der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt.

Bei beweglichen Wirtschaftsgütern erfolgte der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibung führt.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 EUR wurde im Jahr des Zugangs von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter Gebrauch gemacht. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert über 150,00 EUR und bis 1.000,00 EUR wurde ein Sammelposten gebildet und linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Ausfallrisiken waren nicht ersichtlich.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Passivposten

Die Steuerrückstellung beinhaltet die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Soweit die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Im einzelnen wird auf die Anlage zur Bilanz "Entwicklung des Anlagevermögens" hingewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahre bestehen nicht.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 EUR.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 1.707.917,19 EUR und davon sind 734.667,19 EUR gesichert:

- durch Grundschuld
- durch Sicherungsübereignung

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 973.250,00 EUR. Die Verzinsung erfolgt nach der Zinsstaffelmethode mit 1,0 %.

Für das Gesellschafterdarlehen wurde am 05.01.2009 ein Rangrücktritt in Höhe von 973.250,00 EUR durch die Gesellschafterin erklärt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Als Geschäftsführer der Gesellschaft war während des abgelaufenen Geschäftsjahres Frau Nancy Laue bestimmt.

Mit Wirkung vom 15.07.2010 wurde Frau Nancy Laue als Geschäftsführer abberufen und Herr Tobias Büttner als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Jahresergebnis und Gewinnverwendung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Im ausgewiesenen Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag zum 1. Januar 2009 von 29.087,08 EUR enthalten.

Generalnorm

Besondere Umstände, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt, sind uns/mir nicht bekannt.

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