AC Magellan GmbHLiquidated

Enge Straße 5, 27572 Bremerhaven, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 3737 BHV
Registered
11/22/2005
Industry
Engineering activities for technical building equipmentConstruction of industrial facilities, except buildingsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Die Planung und Projektierung von Industrieanlagen, deren Wartung und Service sowie Consulting, ferner der Im- und Export von Industriegütern.

History

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Management

NameRole
Aytekin Cetinalp
since 11/22/2005
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Aytekin Cetinalp
Lutherstr. 20, 27576 Bremerhaven
€25,000
62.50%
Mehmet Taner Cingilglu
Am Lunedeich 110a, 27572 Bremerhaven
€15,000
37.50%

Holdings
Beta

Financial Report

AC Magellan GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 1.034.008,04 1.030.556,84
I. Sachanlagen 258.411,20 276.960,00
II. Finanzanlagen 775.596,84 753.596,84
B. Umlaufvermögen 1.908.245,19 1.086.971,80
I. Vorräte 466.625,00 466.625,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.400.928,58 611.917,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.691,61 8.429,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 645,00 645,00
Summe Aktiva 2.942.898,23 2.118.173,64

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 671.933,71 294.933,13
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 244.933,13 195.408,47
III. Jahresüberschuss 377.000,58 49.524,66
B. Rückstellungen 10.641,36 10.641,36
C. Verbindlichkeiten 2.260.323,16 1.812.599,15
Summe Passiva 2.942.898,23 2.118.173,64

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der AC Magellan GmbH zum 31.12.2018 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.400.928 444.298 621.441
166.333

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR (Vorjahr: ) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten,

sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 2.260.323 1.874.494 1.822.096 1.672.096

In den Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von 0.000 €.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.5.2021.

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