Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 774827
Registered
7/30/2020
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Halten einer auf Dauer angelegten Beteiligung an einem oder mehreren anderen selbständigen Unternehmen, Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Finanzierung derselben, die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie das Vermögen der Beteiligungen an Kapitalgesellschaften zu sammeln, zu verwalten und zu (re)investieren und die Übernahme von Managementaufgaben an den jeweiligen Beteiligungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Ünsac
since 7/30/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

74177 Bad Friedrichshall
€25,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

benSem holding GmbH

Bad Friedrichshall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 380.280,55 311.533,95
I. Finanzanlagen 380.280,55 311.533,95
B. Umlaufvermögen 1.537,07 4.391,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 255,20 255,20
davon gegen Gesellschafter 255,20 255,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.281,87 4.136,69
Aktiva 381.817,62 315.925,84

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 242.870,22 232.337,71
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 230.000,00 217.000,00
III. Bilanzverlust 12.129,78 9.662,29
davon Verlustvortrag 9.662,29 8.511,09
B. Rückstellungen 1.619,00 2.833,98
C. Verbindlichkeiten 137.328,40 80.754,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 137.328,40 80.754,15
Summe Passiva 381.817,62 315.925,84

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bad Friedrichshall und wird beim Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart mit der Nummer 774827 unter der Firma benSem holding GmbH geführt.

Der Jahresabschluss der benSem holding GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsle­gungsvorschrif­ten des Handels­ge­setzbuchs sowie ergänzender Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht wer­den können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Gliederungsvorschriften der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für große Kapitalgesellschaften angewendet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung nach § 288 HGB wurden in Anspruch genommen. Von den Offenlegungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Von den Erleichterungen gemäß § 274a Abs. 5 HGB bezüglich der Bildung von latenten Steuern wurde Gebrauch gemacht.

In Ergänzung des Gliederungsschemas für die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 275 (2) HGB) wurde der Posten Rohergebnis eingefügt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 HGB erstellt.

Die Anzahl der Arbeitnehmer beträgt 0,00 .

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Die im Anlagevermögen ausgewiesenen Gegenstände sind dazu bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vor­angegangenen Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung der Gegenstände und Schulden wurde von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Bei der Bewertung wurde das Vorsichtsprinzip beachtet. Die auf den vorangegangenen Bilanzstichtag ange­wendeten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Bilanzposten wurden wie folgt bewertet:

In die Herstellungskosten wurden nur die unmittelbar zurechenbaren Kosten einbezogen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie decken alle erkennbaren Risiken ab.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
Ausleihungen
0,00
Euro
Forderungen
255,20
Euro
Verbindlichkeiten
0,00
Euro


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von 9.662,29 Euro einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte ge­si­chert sind, beträgt 0,00 Euro.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 137.328,40 (Vorjahr: Euro 80.754,15).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vor­genommen.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Perso­nen geführt:

Name des Geschäftsführers:
ausgeübter Beruf:
Bemerkung:
Daniel Ünsac
Dipl. Informatiker, Entwicklungsingenieur


Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname
Anteilshöhe %
Jahresergebnis
Eigenkapital

benSem services GmbH
100,00
9.039,55
Euro
28.436,31
Euro
benSem estate Vermögensverwaltung GmbH
100,00
- 7.462,28
Euro
189.947,00
Euro


Der Ausweis des Eigenkapitals erfolgt unter teilweiser oder vollständiger Verwendung des Jahreser­gebnisses. Die ausgewiesenen Beträge beziehen sich auf den Jahresabschluss 2022.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Bad Friedrichshall, 16. Dezember 2024

gez Daniel Ünsac

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.03.2025 festgestellt.

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