Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 7184
Registered
2/11/2003
Industry
Activities of holding companiesManufacture of plaster products for construction purposesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung sämtlicher zum Berufsbild "Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik" gehörenden Arbeiten, einschließlich Bauklempnerarbeiten und Gerüstbau. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmen der gleichen Art beteiligen, solche erwerben oder/und in ihnen die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters übernehmen.

History

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Management

NameRole
Anke Rehmes
since 7/12/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Schwelm
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

D. Rehmes GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 13.519,17 14.357,67
I. Sachanlagen 3.519,17 4.357,67
II. Finanzanlagen 10.000,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 95.513,35 100.542,30
I. Vorräte 67.075,30 70.930,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.438,05 29.612,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 687,00 2.007,29
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.267,22 14.862,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 130.986,74 131.769,45

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 46.185,56 46.185,56
III. Verlustvortrag 86.612,34 51.641,33
IV. Jahresfehlbetrag 6.405,03 34.971,01
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.267,22 14.862,19
B. Rückstellungen 11.223,00 14.304,00
C. Verbindlichkeiten 119.763,74 117.465,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 130.986,74 131.769,45

Anhang

D. Rehmes GmbH, Wuppertal

A. Allgemeine Angaben
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Angaben zum Jahresabschluss
Die nachstehend erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegen­über dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2009 grundsätzlich unverändert angewandt. Soweit Abweichungen vorliegen, sind sie in den nachstehenden Erläu­terungen enthalten.

Das Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungs­kosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert, die nach den voraussichtlichen Nutzungsdauern bemessen wurden. Bei den beweg­lichen Vermögensgegenständen wurde die lineare Ab­schreibungsmethode in Ansatz gebracht.
 
Die Finanzanlagen sind zum Nominalwert ausgewiesen.

Die unfertigen Leistungen sowie die Materialien und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Bei der Bewertung der unfertigen Leistungen wurden die unterschiedlichen Fertigstellungsgrade entsprechend berücksichtigt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken durch Absetzung von Pauschalwertberichtigung auf den Netto­forderungsbestand bewertet. Im Übrigen wurden sie, wie die sonstigen Vermögens­gegenstände, zu Nennwerten angesetzt.

Das Körperschaftsteuerguthaben wurde mit dem abgezinsten Barwert bilanziert.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von € 863,86.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert aktiviert.

Das Stammkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag DM 50.000,00 und wird in der Bilanz mit dem amtlich umgerechneten Wert von € 25.564,59 ausgewiesen.


Die Rückstellungen sind unter kaufmännischen Gesichtspunkten bewertet und tragen den erkennbaren Risiken und ungewissen Schulden, soweit sie das abgelaufene Ge­schäftsjahr betreffen, ausreichend Rechnung.

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die übli­chen Eigentumsvorbehalte aus dem Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Waren.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten wie folgt auf:

 
            
- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr
120.868,10
- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren
0,00
- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
          0,00
 
120.868,10


Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 19.959,60 ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

C. Sonstige Pflichtangaben
Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2010 von Herrn Dachdeckermeister Detlef Rehmes, Schwelm durchgeführt.

Wuppertal, den 27.02.2012

  
_________________________
D. Rehmes GmbH
Detlef Rehmes
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.02.2012 festgestellt.

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