Gerrit Habenei GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court München HRB 132628
Registered
8/10/2000
Industry
Hairdressing and barber activitiesWholesale of perfume and cosmeticsRetail sale of cosmetic and toilet articles
Purpose
Betrieb eines Friseurgeschäfts sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen sowie Vertrieb entsprechender Waren.

History

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Management

NameRole
Gerrit Habenei
since 10/18/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Weißenburger Straße 27, 82667 München
€25,000
100.00%

Financial Report

Gerrit Habenei GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

43.318,00

17.988,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

4.740,30

5.053,30

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15.437,41

11.849,85

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

200,00

402,24

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.794,26

1.395,91

Summe Aktiva

65.489,97

36.689,30



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-3.416,64

-19.211,12

III. Jahresüberschuss

4.393,85

15.794,48

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

0,00

1.000,00

C. Rückstellungen

4.474,00

1.800,00

D. Verbindlichkeiten

35.038,76

12.305,94

Summe Passiva

65.489,97

36.689,30

ANHANG zum 31.12.2007

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gerrit Habenei GmbHwurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Für den Jahresabschluss der GmbH finden die Rechnungslegungsvorschriften für kleine Gesellschaften Anwendung.

Die Gliederung ist unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Zur Verbesserung der Darstellung sind Vermerke zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang ausgewiesen. Aus dem gleichen Grund wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich ihrer Abschreibungsmethode und der Abschreibungssätze den steuerrechtlichen Vorschriften.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennwerten angesetzt.

Sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme dotiert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden in Form eines Kreditorenkontokorrentes geführt und sind zum Bilanzstichtag in einer Saldenliste erfasst. Sie wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.


Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlagevermögens mit ihren historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen ist in einem Anlagenspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


31.12.2007

31.12.2006


T€

T€

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

0

0

davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0

0

Sonstige Vermögensgegenstände

15

12

davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0

0


Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten T€ 9 Forderungen gegenüber Gesellschaftern (Vj.:T€ 7).

Das Verrechnungskonto des Gesellschafters wurde mit 2 % über dem Basiszinssatz der EZB 2007 verzinst.

Kassenbestand

Der Kassenbestand zum 31.12.2007 ist im Kassenbuch nachgewiesen.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

In dem Rechnungsabgrenzungsposten ist die Miete für den Monat Januar 2008 und eine Bearbeitungsgebühr für ein Darlehen enthalten.

Bilanzgewinn
Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:



Gewinnvortrag zum 01.01.2007

-3.416,64

Jahresüberschuss 2007

4.393,85

Bilanzgewinn zum 31.12.2007

977,21


Steuer- und Sonstige Rückstellungen


31.12.2007

31.12.2006


Euro

Euro

Gewerbesteuer

1.470,00

0,00

Abschlusskosten, Steuerberatung

2.000,00

1.800,00

Sonstige RSt

1.004,00

0,00


Es bestehen keine sonstigen Rückstellungen mit einem erheblichen Umfang.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherungen der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:



Restlaufzeit





bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

davon gesichert

Gesamt


T€

T€

T€

T€

T€

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

5

18

0

24

24

(Vorjahr)

(3)

(0)

(0)

(3)

(3)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2

0

0

0

2

(Vorjahr)

(4)

(0)

(0)

(0)

(4)

Sonstige Verbindlichkeiten

10

0

0

0

10

(Vorjahr)

(5)

(0)

(0)

(0)

(5)


Jahresüberschuss

Die Gesellschaft schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 4.393,85 ab.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 24 T€ aus Mietverträgen.


Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Gerrit Habenei bestellt.

Von der Angabe der Bezüge gem. § 286 Abs. 4 HGB wird abgesehen.

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Berichtszeitraums beschäftigten Arbeitnehmer:


2007

2006

Arbeitnehmer

8

2

Auszubildende

4

4

Gesamt

12

6


Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von € 4.393,85 mit dem Verlustvortrag aus Vorjahren in Höhe von € -3.416,64 zu verrechnen. Der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.



München, im März 2009



Gerrit Habenei
Geschäftsführer

 

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