Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 22353
Registered
7/29/2009
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Der gewinnbringende Verkauf von sog. Airbagwesten und -jacken, von Hit Air Produkten (shock buffering system) aller Art sowie von weiteren Kleidungsstücken, insbesondere für Reiter und Motorradfahrer einschließlich aller hierfür erforderlichen Dienstleistungen nebst Beauftragung Dritter sowie bspw. auch die Bewerbung von Hit Air Produkten, deren Entwicklung und Produktion und der Präsentation im Internet und auf Messen.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Weitzgrund 11, 14806 Belzig
€12,525
50.00%
Weitzgrund 11, 14806 Belzig
€12,525
50.00%

Financial Report

Hit Air Protection GmbH

Bad Belzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.678,00 901,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 900,00 500,00
II. Sachanlagen 4.778,00 401,00
B. Umlaufvermögen 166.351,88 61.324,03
I. Vorräte 23.580,00 18.180,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.535,21 9.516,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.236,67 33.626,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 127,82 122,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 172.157,70 62.347,55

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 70.533,44 34.964,34
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Gewinnvortrag 9.914,34 4.393,40
III. Jahresüberschuss 35.569,10 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 5.520,94
B. Rückstellungen 8.541,93 17.447,44
C. Verbindlichkeiten 93.082,33 9.935,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 172.157,70 62.347,55

Anhang


I. Allgemeine Angaben
 
 Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie nimmt die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB in Anspruch.


II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals , sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungskosten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
 

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. 

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Für ungewisse Verpflichtungen und erkennbare Risiken wurden Rückstellungen nach üblicher kaufmännischer Schätzung gebildet.
 

IV. Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB
 
 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: EUR 65.000,00

 Forderungen (kurzfristig) gegenüber Geschäftsführern und Gesellschafter: EUR 15.585

 Geschäftsführer: Steffen Butenschön, Pferdewirtschaftsmeister
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2013 festgestellt.

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