mobiliance AGLiquidated

80331 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 195070
Registered
10/28/2011
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesComputer consultancy activities
Purpose
Mobilitätsmanagement in allen modularen Verkehrsarten, Dienstleistungen, IT und Softwareentwicklung im Bereich der Mobilität, Beteiligung an Unternehmen in diesem Bereich und die Tätigkeit als Konzernleitungsgesellschaft.

History

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Management

NameRole
Markus Hasinger
since 5/28/2014
Board Member

Financial Report

mobiliance AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   162.844,31    
II. Sachanlagen   335,20    
B. Umlaufvermögen        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   16.925,01    
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   14.685,64    
Summe Aktiva   194.790,16    

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   50.000,00    
II. Kapitalrücklage   154.319,40    
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -104.050,79    
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   46.334,67    
B. Rückstellungen   1.250,00    
C. Verbindlichkeiten   46.936,88    
Summe Passiva   194.790,16    

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2013 der mobiliance AG wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes erstellt.

Die Gliederung und Bewertung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung entwickelt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 HGB. die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz der mobiliance AG zum 31.12.2011 wurden als Bilanzvorträge übernommen.

II.Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVA

Anlagevermögen

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 €, die im Jahr 2013 angeschafft wurden, werden auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die EDV-Software befindet sich noch in Arbeit und ist noch nicht fertiggestellt. Es erfolgte keine Abschreibung.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag angesetzt.

Forderungen, die auf fremde Währung lauten, werden mit dem Mittelkurs am Anschaffungstag bewertet. Liegt der Mittelkurs am Bilanzstichtag darunter, wird dieser für die Umrechnung verwendet.

Für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lag eine Summen- und Saldenliste und eine Offene - Posten - Liste zum Stichtag vor. Die Summen- und Saldenliste stimmt mit den entsprechenden Sachkonten überein.

Bei dem Guthaben bei Kreditinstituten lag ein mit dem Buchhaltungssaldo über-

einstimmender Kontoauszug des Kreditinstitutes vor. Der Wertansatz erfolgte zum Nominalwert.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Grundkapital von 50.000,00 € ist am Bilanzstichtag in 50.000 Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt.

Rückstellungen

Rückstellungen werden in der Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten, die auf fremde Währungen lauten, werden mit dem Mittelkurs im Zeitpunkt der Entstehung der Verpflichtung bewertet. Liegt der Mittelkurs am Bilanzstichtag über dem Kurs am Tag der Entstehung der Verpflichtung, wird dieser berücksichtigt.

III. Angaben zur Bilanz

Sonstiges

Vorstand ist der Kaufmann Markus Hasinger.

Anlagevermögen Buchwert 01.01
AfA
Buchwert 31.12.
Software 126.179,57 0,00 154.844,31
Sammelposten GWG 446,93 111,73 335,20

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gliedern sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

  Gesamt davon mit einer Restlaufzeit Gesamt VJ davon mit einer RLZ VJ
Art der Forderung zum 31.12.2011 TEURo < 1 Jahr
TEuro
> 1 Jahr
TEuro
TEURo < 1 Jahr
TEuro
> 1 Jahr
TEuro
aus Lieferung und Leistung 15,0 15,0 0,0 0,1 0,1 0,0
gg. Gesellschafter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
sonst. Vermögensgegenstände 1,9 1,6 0,0 1,4 1,4 0,0
Summe 16,9 16,9 0,0 1,5 1,5 0,0

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Gesamt davon mit einer Restlaufzeit Gesamt VJ davon mit einer Restlaufzeit VJ
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2011 TEURo < 1 Jahr
TEuro
1-5 Jahre
TEuro
TEURo < 1 Jahr
TEuro
aus Lieferung und Leistung 31,6 31,6 0,0 19,5 19,5
ggü. verb. Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
gg. Gesellschafter 11,5 11,5 0,0 105,8 73,3
sonst. Verbindlichkeiten 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0
Summe 46,9 46,9 0,0 125,3 92,8

Mitarbeiter

Im Jahresschnitt waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Aufwendungen für die Mitglieder der Geschäftsführung

Auf die Angaben über die Gesamtbezüge des Vorstands wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Feststellung

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 14. Februar 2014

 

München, den 14. Februar 2014

gez. Markus Hasinger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.02.2014

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