MSG Mosolf Service Gesellschaft mbHLiquidated

Salzstraße 140, 74076 Heilbronn, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 108205
Previous
MMT Mosolf Motoren - Technik GmbHMPO Mosolf Powertrain GmbH
Registered
1/30/2003
Industry
Logistics service activitiesActivities of holding companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen für die Automobilindustrie und für Logistikunternehmen.

History

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Financial Report

MSG Mosolf Service Gesellschaft mbH (vormals: MPO Mosolf Powertrain GmbH)

Heilbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 84.030,26 665.991,00
I. Sachanlagen 84.030,26 665.991,00
B. Umlaufvermögen 370.413,71 3.252.972,77
I. Vorräte 0,00 1.659.330,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 326.702,55 1.536.400,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 43.711,16 57.241,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 31.634,55
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 282.484,10 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 736.928,07 3.950.598,32

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 190.310,30
I. gezeichnetes Kapital 700.000,00 700.000,00
II. Kapitalrücklage 1.600.000,00 400.000,00
III. Verlustvortrag 909.689,70 840.184,78
IV. Jahresfehlbetrag 1.672.794,40 69.504,92
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 282.484,10 0,00
B. Rückstellungen 181.920,00 129.624,73
C. Verbindlichkeiten 555.008,07 3.630.663,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 736.928,07 3.950.598,32

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Um die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung im Jahresabschluss zu verbessern, werden die Davon-Vermerke der Bilanz einheitlich im Anhang gemacht.

Von den Offenlegungserleichterungen für kleine Gesellschaften wird Gebrauch gemacht. Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den Aufstellungserleichterungen für kleine Gesellschaften Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet. Eine materielle Überschuldung liegt nicht vor, da 2014 weitere Einlagen in die Kapitalrücklage geleistet wurden, welche die bilanzielle Überschuldung beseitigt haben.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfol­genden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraus­sichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen und pauschalierend jeweils 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwert­berichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr grundsätzlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zum 31. Dezember 2013 sind TEUR 24 (im Vorjahr TEUR 430) gegenüber Gesellschafter enthalten.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt zum 31. Dezember 2013 TEUR 555 (im Vorjahr TEUR 2.810).

Es bestehen wie im Vorjahr keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Von den zum 31. Dezember 2013 bestehenden Verbindlichkeiten sind insgesamt TEUR 37 durch eine Globalzession gesichert.

In den Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2013 sind TEUR 2 (im Vorjahr TEUR 0) gegenüber Gesellschafter enthalten.



Heilbronn, den 28. Mai 2014

...............................                         
Georg Weiler                                  

sonstige Berichtsbestandteile


Geschäftsführer war und ist:
              - Herr Georg Weiler, Reutlingen
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.08.2014 festgestellt.

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