Finrocks GmbHLiquidated

22926 Ahrensburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 26599 HL
Registered
4/4/2019
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen insbesondere von IT-Management-Beratung, der Handel mit Elektronikartikeln aller Art nebst Zubehör sowie alle Nebengeschäfte, die dem Geschäftszweck dienen insbesondere der Handel mit Solarmodulen und allen Warenklassen für erneuerbare Energie sowie die Entwicklung von Software und die Beteiligung an dritten Unternehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Wladimir Huber
since 1/14/2026
Liquidator
Alexander Wolff Braune
since 1/14/2026
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Alexander Wolff Braune
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

WH Unicorn GmbH
Germany
€12,500
50.00%
Idelias GmbH
Germany
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Finrocks GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 519.769,55 250.937,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.570,22 5.666,00
II. Sachanlagen 219.663,00 196.585,00
III. Finanzanlagen 293.536,33 48.686,33
B. Umlaufvermögen 779.272,21 238.898,99
I. Vorräte 381.206,49 111.796,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 362.360,20 65.546,89
davon gegen Gesellschafter 0,00 2.622,87
III. Wertpapiere 4.411,92 14.233,19
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.293,60 47.322,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.076,02 12.708,85
Aktiva 1.312.117,78 502.545,17

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 52.748,32 17.077,63
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 27.748,32 -7.922,37
davon Verlustvortrag 7.922,37 -29.453,22
B. Rückstellungen 15.225,10 16.725,10
C. Verbindlichkeiten 1.244.144,36 468.742,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 935.994,29 162.893,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 308.150,07 305.849,13
Summe Passiva 1.312.117,78 502.545,17

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Finrocks GmbH mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB156492 eingetragen und stellt den vorliegenden Jahresabschluss auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Gesellschaftsvertrages auf.

Die Gesellschaft gilt nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind weitgehend im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden unverändert und stetig auf den vorliegenden Jahresabschluss angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode unter Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 bis 6 Jahren.

Bei den Finanzanlagen richten sich Ansatz und Bewertung nach den jeweiligen Vermögensgegenständen: Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen auf Finanzanlagen erfolgen bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse und Leistungen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten wurden neben den Material- und Fertigungseinzelkosten auch Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie anteilige Verwaltungskosten und herstellungsbezogene Abschreibungen einbezogen.

Der Ansatz von geleisteten Anzahlungen erfolgt mit dem Nennwert (ohne Umsatzsteuer).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Ansatz von Wertpapieren des Umlaufvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Soweit der Posten über mehrere Jahre aufzulösen ist, erfolgt die Auflösung nach der lineare Methode.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke und Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet wer­den. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind vollumfänglich den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von € 42.496,67 (Vorjahr: € 0,00) enthalten.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen stellen gleichzeitig Forderungen gegenüber Gesellschaftern dar.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi­lanz­gewinn ein Verlustvortrag von 7.922,37 € einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten und den Sicherungsrechten

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Ver­bindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.





gegenüber Kreditinstituten
331.026,62
89.589,98
241.436,64
0,00
   (Vorjahr)
305.849,13
51.905,63
253.943,50
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
300.869,88
300.869,88
0,00
0,00
   (Vorjahr)
88.056,74
88.056,74
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
612.247,86
586.356,19
25.891,67
0,00
   (Vorjahr)
74.836,57
74.836,57
0,00
0,00
Summe
1.244.144,36
976.816,05
267.328,31
0,00
   (Vorjahr)
468.742,44
214.798,94
253.943,50
0,00


Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Sicherungsübereignungen besichert.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 02.04.2025

gez. Alexander Braune und Wladimir Huber
Ort, Datum

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.04.2025 festgestellt.

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