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Register court Stuttgart HRB 15145
Previous
Klaus-Dieter Lang, Elektroinstallationen GmbH
Registered
3/30/1992
Industry
Electrical installationWholesale of electrical household appliancesManufacture of wiring devices
Purpose
Handel mit Elektrogegenständen und Ausführung von Elektroinstallationen.

History

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Management

NameRole
Markus Lang
since 7/5/2021
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Markus Lang
Stuttgart
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Klaus-Dieter Lang, Elektroinstallationen GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   37934,00   4664,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   0,00   0,00
II. Sachanlagen   37934,00   4664,00
III. Finanzanlagen   0,00   0,00
B. Umlaufvermögen   16613,54   46136,84
I. Vorräte   1518,16   1763,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   15095,38   31669,78
III. Wertpapiere   0,00   0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   22573,77   12703,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   0,00
Summe Aktiva   77121,31   50800,84

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   18405,54   7903,61
I. Gezeichnetes Kapital   25564,59   25564,59
II. Kapitalrücklage   0,00   0,00
III. Gewinnrücklagen   0,00   0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -17660,98   -22418,81
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   10501,93   4757,83
B. Rückstellungen   2284,30   2342,10
C. Verbindlichkeiten   56431,97   40555,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00   0,00
Summe Passiva   77121,81   50800,84

Anhang

Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der auf den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Per 1.1.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt. Es gab keine Umstellungsdifferenzen.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der steuerlich zulässigen Höchstsätze degressiv oder linear abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten aktiviert.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Das Eigenkapital entwickelt

sich entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften. Das gezeichnete und voll eingezahlte Stammkapital beträgt 25564,59€, Verlustvorträge aus den Vorjahren sind mit 17660,98€ aufgelaufen. Der Jahresüberschuß aus dem laufenden Geschäftsjahr beläuft sich auf 10501,93€.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

In den Verbindlichkeiten ist kein Wechselobligo oder eine Bürgschaft enthalten.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Klaus-Dieter Lang

Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB

a) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren 0,00 €
b) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert Sind 0,00 €

c) Abschreibung des Geschäftsjahres:

Immaterielle Vermögensgegenstände (Vorjahr: 0,00 €) 0,00 €
Sachanlagen (Vorjahr: 2348,92€) 8729,12€
Finanzanlagen (Vorjahr: 0,00 €) 0,00 €

e) Gewährte Vorschüsse und Kredite für Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Verfügungskonto Klaus-Dieter Lang Stand 31.12.2010 7533,87€

f) Geschäftsführer:

Herr Klaus-Dieter Lang. Robert-Koch-Str. 45 70563 Stuttgart (alleinvertretungsberechtigt)

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Der in der Bilanz unter "sonstige Verbindlichkeiten" ausgewiesene Betrag beläuft sich auf 0,00 €

4. Jahresergebnis und Ergebnisverwendung gem. § 328 HGB

Die am 20.12.12 stattgefundene Gesellschafterversammlung beschloß folgendes:

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuß von 10501,93€.

Der Jahresüberschuß wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird der Geschäftsführung Entlastung erteilt.

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt.

Der Ergebnis-Verwendungsvorschlag der Geschäftsführung stimmt mit der Beschlußfassung des Feststellungsorgans überein.

 

Stuttgart, den 29. Dezember 2012

Geschäftsführer

Klaus Dieter Lang

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