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Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Matthias Lukaseder since 5/19/2021 | Procura |
Elke Weber since 5/19/2021 | Procura |
Matthias Heinz since 5/19/2021 | Procura |
Bert Klein since 5/19/2021 | Procura |
Martin Klein since 9/16/2005 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 26.00% | |
| 26.00% |
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
ctrl-s GmbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Herstellungskosten angesetzt und (soweit fertiggestellt) um planmäßige Abschreibungen vermindert. Sachanlagen Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche, abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten nicht mehr als Euro 800,-- betragen , wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linearvorgenommen. Forderungen und Wertpapiere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Aktive Rechnungsabgrenzung Enthalten sind Abgrenzungen von Kosten des Folgejahres, die bereits im Berichtsjahr bezahlt wurden. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Die Gesellschaft hat - wie bereits in den Vorjahren - von ihrem Wahlrecht nach § 248 Abs. 2 HGB Gebrauch gemacht, und die ihr in diesem Jahr für die Entwicklung von Standardsoftware entstandenen Aufwendungen aktiviert (Aktivposten für einen selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens). Die Software besteht aus verschiedenen selbständigen Modulen, die teilweise komplett fertiggestellt und nutzungsfähig sind und zwischenzeitlich auch genutzt werden; andere Module befinden sich am Bilanzstichtag noch in einem Bearbeitungsstand, weitere Module sollen zukünftig noch geschaffen werden. Im Berichtsjahr wurden die bereits nutzungsfähigen Module über eine Nutzungslaufzeit von 10 Jahren abgeschrieben. Verbindlichkeiten Angabe zu Restlaufzeitvermerken Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 497.032,42 EUR (Vorjahr: 390.403,56 EUR). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 355.000,00 EUR (Vorjahr: 696.600,00 EUR). Latente Steuern Die passiven latenten Steuern setzen sich wie folgt zusammen:
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
|
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