WKKW GmbHLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 177217
Previous
Blitz 08-569 GmbH
Registered
1/15/2009
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen und allen anderen damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Martin Kleene
since 3/17/2009
Managing Director

Financial Report

WKKW GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

31.12.2010 31.12.2009
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 3.536,00 4.147,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 183.630,50 9.840,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.396,89 15.594,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 234,00 51,48
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.331,93 58.653,97
213.129,32 88.287,31

PASSIVA

31.12.2010 31.12.2009
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag -83.653,97 -962,50
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 42.322,04 -82.691,47
- davon nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 16.331,93 58.653,97
0,00 0,00
B. Rückstellungen 61.456,92 12.063,74
C. Verbindlichkeiten 151.672,40 76.223,57
213.129,32 88.287,31

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2010

Allgemeine Grundsätze

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der WKKW GmbH, München, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Das Wahlrecht für den Ausweis von Pflichtangaben wird grundsätzlich dahingehend ausgeübt, dass sämtliche erforderlichen Angaben im Anhang enthalten sind.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 IIa EStG im Erwerbsjahr voll, solche mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von € 150 bis € 1.000 mit 20%, abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:

31.12.2010 31.12.2009
Gesamt davon mit Restlaufzeit von über einem Jahr Gesamt davon mit Restlaufzeit von über einem Jahr
T€ T€ T€ T€
184 - 10 -

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Bilanzstichtag € 25.000,00. Der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2009 wurde in Höhe von € 83.653,97 auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2010 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 16.331,93 aus. Sie ist damit buchmäßig überschuldet. Zur Abwendung der Überschuldung hat ein Gesellschafter einen Rangrücktritt seiner Forderung erklärt.

Verbindlichkeiten

Gesamt davon Restlaufzeit Gesamt davon Restlaufzeit
31.12.10 bis zu 1 Jahr von mehr als 5 Jahren 31.12.09 bis zu 1 Jahr von mehr als 5 Jahren
T€ T€ T€ T€ T€ T€
152 152 - 76 76 -

IV. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer

Zum Bilanzstichtag waren Herr Gregor Wöltje und Herr Martin Kleene Geschäftsführer der Gesellschaft.

Gesellschafter zum Bilanzstichtag

v. H.
Gregor Wöltje GmbH 12.500,00 50,0
Kleene Communications Consulting GmbH 12.500,00 50,0
25.000,00 100,0

Finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträge und sonstigen Verpflichtungen ist unerheblich.

Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wurde in Anspruch genommen.

Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

München, 30. November 2011

Die Geschäftsleitung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde am 13. Dezember 2011 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

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