TULSI GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 18321
Registered
3/24/1976
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of electrical household appliancesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Import von Industrieerzeugnissen, insbesondere elektrotechnischen Erzeugnissen, aus Indien, Hongkong, Südkorea, Japan und anderen fernöstlichen Ländern.

History

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Management

NameRole
Nari Chellaram-Torani
since 6/18/2002
Managing Director

Financial Report

TULSI GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 5.259,20 11.241,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2,03 612,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.257,17 10.629,07
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.228,28 6.638,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.487,48 17.880,28

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 57.767,88 51.331,75
III. Jahresfehlbetrag 4.589,59 6.436,13
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.228,28 6.638,69
B. Rückstellungen 1.212,93 1.212,93
C. Verbindlichkeiten 15.274,55 16.667,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.274,55 10.167,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.487,48 17.880,28

Anhang zum 31. Dezember 2009

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der TULSI GmbH für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die zu passivierenden ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Beträge in Fremdwährungen

Beträge in Fremdwährungen wurden unter Beachtung des Imparitätsprinzips zu den im Entstehungszeitpunkt geltenden Kursen oder Stichtagskursen zum Bilanzstichtag umgerechnet.

Realisierte Gewinne und unrealisierte Verluste sind im Ergebnis verrechnet.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Nari Torani, Hamburg geführt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.072,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.249,72 EUR.

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