Dollerschell Catering GmbHLiquidated

09496 Marienberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 23051
Registered
9/22/2006
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesManufacture of condiments and seasoningsManufacture of prepared meals and dishes
Purpose
Betrieb einer Großküche mit Imbiss

History

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Management

NameRole
Harry Dollerschell
since 10/12/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€25,000
100.00%
100.00%

Financial Report

Dollerschell Catering GmbH

Marienberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 106.103,82 111.410,48
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.206,00 1.705,00
II. Sachanlagen 36.882,51 7.615,06
III. Finanzanlagen 68.015,31 102.090,42
B. Umlaufvermögen 102.002,84 88.149,95
I. Vorräte 1.125,53 2.150,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 92.962,80 82.700,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 69.546,14 67.701,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.914,51 3.299,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.787,70 1.534,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 209.894,36 201.094,45

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 143.107,33 117.975,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 34.109,78 34.109,78
III. Gewinnrücklagen 26.825,25 0,00
IV. Gewinnvortrag 58.865,95 53.443,39
V. Jahresfehlbetrag 1.693,65 -5.422,56
B. Rückstellungen 6.835,05 30.574,17
C. Verbindlichkeiten 50.893,50 52.544,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 13.069,69 15.612,78
D. Passive latente Steuern 9.058,48 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 209.894,36 201.094,45

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Dollerschell Catering GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zum 01.01.2010 wurde auf Grundlage der Übergangsvorschriften zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz eine Anpassungsbilanz erstellt. Die Wertansätze des Anlagevermögens wurden um steuerlich motivierte Abschreibungen korrigiert.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung beträgt Euro 16.637,41

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurde die Forderung an Harry Dollerschell Euro 69.546,14 ausgewiesen.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen Euro 6.381,81 sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.

Rückstellung für Aufbewahrungspflicht Euro 5.848,81

Rückstellung für Abschluss u. Prüfung Euro 533,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 28.700,00 (Vorjahr: EUR 34.100,00)

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Gewinnvortrag wurde ein Jahresfehlbetrag von Euro 1.693,65 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro 1.693,65

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Harry Dollerschell

 

Marienberg, 14.11.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.11.2011 festgestellt.

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