Buying and selling of own non-residential real estate
Agrargesellschaft Redekin mbH
Klietznicker Weg 4, 39319 Jerichow, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Jörg Schulze-Wext since 4/2/2013 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Jörg Schulze-WextS & W Agrar GmbH | 53.00% |
Unresolved chains (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Agrargesellschaft Redekin mbHSelf-held cycle | 44.00% |
S & W Agrar GmbHSelf-held cycle | 3.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 44.00% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Agrargesellschaft Redekin mbHJerichowJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
ANHANG
A.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Agrargesellschaft Redekin mbH hat ihren Sitz in Jerichow OT Redekin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (HRB 4659). Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
B.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 - 274a HGB, §§ 276 - 277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB aufgestellt. Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 sowie § 42a GmbHG Anwendung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.
Anlagevermögen
Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet · Beteiligungen zu Anschaffungskosten · Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
Umlaufvermögen
Vorräte
Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das Feldinventar wurde mit Standardherstellungskosten nach den Ausführungsanweisungen zum BMELV - Jahresabschluss angesetzt. Es wurden die Werte für Betriebe mit mehr als 200 ha und einem Anteil der bewerteten Arbeit von 100 % verwendet. Die fertigen Erzeugnisse und Waren sind selbsterzeugte für den eigenen Verbrauch bestimmte Futtermittel, die vereinfachend mit Marktpreisen abzüglich geschätzter anfallender Verkaufskosten und eines Gewinnanteils bewertet wurden.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Periodengerecht abgegrenzt werden im Wesentlichen die Mieten und Versicherungen.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist zum Nennbetrag angesetzt, beträgt € 30.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Gesellschaft hält eigene Anteile in Höhe von 13.200,00 €.
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen beinhalten die Gewerbesteuer 2023 und die Körperschaftsteuer inklusve Soli-Zuschlag 2023.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Beträge für Jahresabschluss und Steuererklärungen, Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer, Zinsen und Pachten.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
C.
Erläuterungen zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Die Forderungen enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 2.140.240,77 (Vorjahr: EUR 2.224.760,65). Alle übrigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.
Angaben zu Forderungen gegen Gesellschafter
Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 817.719,41 (Vorjahr: EUR 786.654,37).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
>
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 759.785,04 (Vorjahr: EUR 809.332,57). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 1.429.162,78. Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Grundschulden, Bürgschaften, Sicherungsübereignungen, Abtretungen.
Angabe zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 812.861,33 (Vorjahr: EUR 444.239,68). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.000.402,25 (Vorjahr: 1.089.920,07).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 184.744,37 (Vorjahr: EUR 75.392,98).
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 232.786,03 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte: langfristige Miet- und Pachtverpflichtungen
D.
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäft
sjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4.
Kredite an Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung Betrag
EUR
Redekin, den 12. Dezember 2024 gez. Jörg Schulze Wext Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. Dezember 2024 |
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