Maler-Gecko GmbHLiquidated

76228 Karlsruhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 110336
Registered
7/28/2003
Industry
Painting and lacqueringWholesale of paint and varnishPlastering
Purpose
Sämtliche Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich, Gerüstbau, Vollwärmeschutz, Fassadengestaltung, Betonsanierung, Laminat- und Fertigparkettverlegung , Wand-, Deckenund Bodenbeläge, Reparaturarbeiten und Trockenbau. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen im In- oder Ausland errichten, sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Jürgen Diebold
since 3/19/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Jürgen Diebold
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Jürgen Diebold
€2,500
100.00%

Financial Report

Maler-Gecko GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 6.116,74 6.241,74
I. Sachanlagen 6.116,74 6.241,74
C. Umlaufvermögen 42.002,89 33.086,09
I. Vorräte 2.975,00 2.686,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.983,39 30.400,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44,50 0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.656,45 1.336,92
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 412,54 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 50.188,62 53.164,75

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 12.099,45
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 12.900,55 23.670,75
III. Jahresfehlbetrag 11,99 -10.770,20
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 412,54 0,00
B. Rückstellungen 4.616,55 3.280,61
C. Verbindlichkeiten 45.572,07 37.784,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 50.188,62 53.164,75

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2010


A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Maler-Gecko GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisher angewandten Rechnungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen.

B.  Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear und degressiv abgeschrieben. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Wirtschaftsgüter mit einem Wert von mehr als 410,00 EUR wurden mit der gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, wurden durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die liquiden Mittel wurden zu Nominalwert angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Steuerlatenzen wurden nicht gebildet. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

C.  Sonstige Angaben

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beläuft sich insgesamt auf 19.932,63 Euro ( Vorjahr 12.361,92 Euro ). Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten mit EUR 838,60 Euro ( Vorjahr 838,60 Euro ). Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen mit 16.429,37 Euro ( Vorjahr 8.620,30 Euro ). Alleinige Geschäftsführer im Berichtsjahr war Jürgen Diebold.

Karlsruhe, den 03.09.2012

_____________________________
Geschäftsführer Jürgen Diebold

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2012 festgestellt.

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