AP GmbHLiquidated

82131 Gauting, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 173374
Registered
4/24/2008
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Im- und Export von Gegenständen des täglichen Gebrauchs sowie Ankauf und Verkauf, Vermietung und Vermittlung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs und KFZ sowie Vermietung hochwertiger Immobilien; erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind nicht zulässig.

History

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Management

NameRole
Hanna Prokop
since 8/24/2011
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

AP GmbH

Gauting

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 11.672,00 14.113,86
I. Sachanlagen 11.672,00 14.113,86
B. Umlaufvermögen 101.777,64 133.564,70
I. Vorräte 89.578,30 112.280,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 480,35 5.673,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.718,99 15.610,78
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.449,47 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 131.899,11 147.678,56

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 11.622,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -13.377,03
III. Bilanzverlust 43.449,47 0,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 18.449,47 0,00
B. Rückstellungen 1.500,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 130.399,11 134.855,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 130.399,11 134.855,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 131.899,11 147.678,56

Anhang


Erläuterungen und Feststellungen zur Rechnungslegung

Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss liegen die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 ff. HGB i.V.m. §§ 264 ff. HGB zugrunde.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapital-gesellschaften (§§ 269-274, 278, 279-283 HGB) aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Anlagevermögen

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher angefallenen und im Geschäftsjahr 2009 planmäßig vorgenommenen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Bei Neuzugängen erfolgt die Absetzung nach der linearen Methode. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert in Höhe von 150,00 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Nettoanschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € wurde entsprechend § 16 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über 5 Jahre abschrieben wird.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Vorräte, deren Wert dauerhaft niedriger war, wurden mit dem  niedrigeren Teilwert bzw. beizulegendem Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind  mit dem Nennbetrag und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Keine der bilanzierten Verbindlichkeiten hat eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

Der Bilanzverlust in Höhe von 43.449,47 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Hanna Prokop

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen am Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten:
  

Forderungen

0,00
Verbindlichkeiten

15.598,78

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Current insolvency proceedings

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