Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 31377
Previous
Medea Geschenke-Shop-GmbHMedea GmbH
Registered
10/22/2004
Industry
Wholesale of leather goods, luggage, gifts and giveawaysWholesale of textilesWholesale of sanitary equipment
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel von Souvenirs und Geschenkartikeln jeglicher Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sandra Stockhausen
since 8/15/2025
Procura
Maximilian Forst
since 1/12/2022
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
United Souvenirs GmbHAUT
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

United Souvenirs GmbH
Austria
€13,261
51.00%
CONIBETA GmbH
Germany
€12,739
49.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Muddastadt GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 849.115,00 701.425,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 48.168,00 71.516,00
II. Sachanlagen 612.147,00 461.109,00
III. Finanzanlagen 188.800,00 168.800,00
B. Umlaufvermögen 5.718.265,56 4.443.097,89
I. Vorräte 2.471.446,82 1.561.572,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.217.496,20 680.916,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 20.870,74 2.350,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.029.322,54 2.200.609,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41.382,28 40.245,18
Aktiva 6.608.762,84 5.184.768,07

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.276.079,80 1.595.504,25
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 884.198,86 884.198,86
III. Gewinnvortrag 685.305,39 143.086,07
IV. Jahresüberschuss 1.680.575,55 542.219,32
B. Rückstellungen 1.010.593,10 783.526,76
C. Verbindlichkeiten 2.322.089,94 2.805.737,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.107.089,94 3.090.737,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.215.000,00 1.907.699,89
Passiva 6.608.762,84 5.184.768,07

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Muddastadt GmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Muddastadt GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 31377 B


Der Jahresabschluss der Muddastadt GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 256 ff. HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt; demgemäß erfolgt die Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine "kleine Kapitalgesellschaft.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend §§ 266 bzw. 276 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Von den für kleine Kapitalgesellschaften bestehenden Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz  gemäß § 266 HGB wurde im Rahmen der Offenlegung Gebrauch gemacht.

Die in § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stellen sich - unverändert zum Vorjahr - wie folgt dar:

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten, zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, abzüglich Skonti aktiviert und - soweit abnutzbar - planmäßig unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 € werden in Anlehnung an § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Die Vorräte werden zum Bilanzstichtag mit den jeweiligen Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, angemessen und ausreichend ab. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens mit Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres ist im Anlagenspiegel dargestellt, der als Anlage beigefügt ist.

Die im Jahr 2017 entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwerte wurden aktiviert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde mit 5 Jahren für die Filiale 85 (Panoramastraße 1) und mit 8 Jahren für die Filiale 71 (Unter den Linden 36-38) festgelegt und orientierte sich jeweils an der Restlaufzeit der übernommenen Mietverträge.

Hinsichtlich der Nutzungsdauer und Abschreibung der Firmenwerte gibt es eine Abweichung zwischen Handels- und Steuerbilanz. Die sich hieraus ergebenden aktiven latenten Steuern werden entsprechend dem Aktivierungswahlrecht nach § 274 Abs. 1 HGB nicht angesetzt.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen in Höhe von 20.870,74 € (Vorjahr: 2.350,00 €) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 1.107.089,94 € (Vorjahr: 1.592.737,06 €) und von mehr als einem Jahr in Höhe von 1.215.000,00 € (Vorjahr: 1.213.000,00 €).

Verbindlichkeiten in Höhe von 1.504.322,11 € (Vorjahr: 1.994.699,89 €) sind durch selbstschuldnerische Bürgschaft gesichert.

IV. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen in der folgenden Höhe:


Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2023
bis zu einem Jahr
bis fünf Jahre
über fünf Jahre

EUR
EUR
EUR
EUR
Mietverträge über Immobilien
22.376.595,33
3.882.807,97
11.550.462,16
6.943.325,20
KfZ Leasing
86.984,24
27.294,88
59.689,36
0,00
Summe
22.463.579,57
3.910.102,85
11.610.151,52
6.943.325,20


Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 104 Arbeitnehmer.

Im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 war als Geschäftsführer bestellt:

- Herr Maximilian Forst, Berlin

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 03. Juli 2024



Ort, Datum

Maximilian Forst



Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.07.2024 festgestellt.

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