Oberberg 2. Vorratsgesellschaft mbH

Lišov, Czechia

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 277769
Previous
Anastasis GmbHNESCURE GmbHOberberg 2. Vorratsgesellschaft GmbH
Registered
11/3/2009
Industry
Residential care activities for persons living with or having a diagnosis of a mental illness or substance abuseActivities of preventive care and rehabilitation centresProvision of occupational therapy services
Purpose
Der Erwerb, der Betrieb und die Verwaltung von Krankenanstalten, Krankenhäusern, Kliniken, Heimen, Tageskliniken und sonstigen Einrichtungen der stationären oder ambulanten Versorgung, insbesondere der Betrieb einer Fachklinik für Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie und Schmerztherapie zur voll- und teilstationären Behandlung von Patienten.

History

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Management

NameRole
Alexander Dr. Zobel
since 8/2/2025
Managing Director
Managing Director
Managing Director
Maren Dr. Kentgens
since 8/2/2025
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Sigmund International S.A.LUX
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Oberberg GmbH
Germany
€28,012
100.00%

Financial Report

NESCURE GmbH

Bad Bayersoien

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 186.798,00 142.332,00
I. Sachanlagen 186.798,00 142.332,00
B. Umlaufvermögen 619.169,25 480.769,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 159.574,70 239.749,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 459.594,55 241.019,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.276,03 9.979,00
Summe Aktiva 810.243,28 633.080,12

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 436.080,49 233.541,65
I. gezeichnetes Kapital 28.012,00 28.012,00
II. Kapitalrücklage 37.488,00 37.488,00
III. Gewinnvortrag 168.041,65 -148.928,08
IV. Jahresüberschuss 202.538,84 316.969,73
B. Rückstellungen 165.857,04 87.257,75
C. Verbindlichkeiten 208.305,75 312.280,72
Summe Passiva 810.243,28 633.080,12

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 159.574,70 0,00 239.749,94 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind solche gegenüber Gesellschaftern von € 6.066,30 (Vj. € 0,00) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 28.012,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 208.305,75 188.068,29 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 312.280,72 288.537,90 0,00

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 130.101,80 (Vj. € 155.068,68) ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Höhlein, Herbert

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Bad Bayersoien, den 27. Dezember 2018

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.12.2018.

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