Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 158004
Registered
7/12/2019
Industry
Activities of industrial and product designersManufacture of power-driven hand toolsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die digitale Produktentwicklung und deren Vertrieb.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Latus
since 7/12/2019
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

modulr.ventures UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

modulr.design GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 302.286,00 121.145,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 841,00
II. Sachanlagen 102.286,00 120.304,00
III. Finanzanlagen 200.000,00 0,00
B. Umlaufvermögen 729.856,79 1.431.589,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 652.465,71 491.234,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.391,08 940.355,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.530,00 6.365,38
Summe Aktiva 1.038.672,79 1.559.100,33

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.008.647,51 1.280.391,13
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.255.391,13 948.517,63
III. Jahresfehlbetrag 271.743,62 -306.873,50
B. Rückstellungen 6.650,00 84.547,73
C. Verbindlichkeiten 23.375,28 194.161,47
Summe Passiva 1.038.672,79 1.559.100,33

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss mit Anhang wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§266 Abs.1,276,288HGB) und bei der Offenlegung (§326HGB bzw. §327HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen überwiegend linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben. Sofern hiervon abgewichen worden ist, gibt darüber der Anlagespiegel und das Abschreibungsverzeichnis Auskunft.

3. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat dem GmbH-Geschäftsführer ein mit 3% p.a. verzinsliches Darlehen in Höhe von € 200.000,- zur verfügung gestellt, welches zum Ende des Wirtschaftsjahres in selber Höhe valutierte.

Außer den ausgeführten Erläuterungen sind keine weiteren berichtspflichtigen Tatsachen bekannt.

C. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des §251HGB.

 

Hamburg, den 14.01.2025

-Thomas Latus-

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.1.2025.

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